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老师,员工本月计提应付工资1000,扣了社社保500,公积金100,己经提前发了200,所以本月实发200,怎么做账?

2023-05-31 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-31 18:30

同学您好,借:管理费用等科目1000,贷:应付职工薪酬,1000借:应付职工薪酬1000,贷:银行存款200,其他应交款-公积金100,其他应收款200,其他应付款500

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快账用户8372 追问 2023-05-31 18:31

其实那200是现金发的,但现在用来走税

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齐红老师 解答 2023-05-31 18:40

同学您好,你好,也行的,这种情况也可以

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同学您好,借:管理费用等科目1000,贷:应付职工薪酬,1000借:应付职工薪酬1000,贷:银行存款200,其他应交款-公积金100,其他应收款200,其他应付款500
2023-05-31
你好,可以做 借:管理费用等1200 贷:应付职工薪酬-工资1000 -社保200 发放时 借:应付职工薪酬-工资1000 贷:应交税费-个人所得税50 银行存款650 其他应付款-个人社保100 营业外收入200
2024-12-16
您好 计提工资 借 管理费用-工资 3000 贷 应付职工薪酬-工资 3000 借 管理费用-社保费 500 借 管理费用-公积金200 贷 应付职工薪酬-社保费500 贷 应付职工薪酬-公积金200 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 3000 贷 银行存款 2990 贷 营业外收入 10 上交社保公积金 借 应付职工薪酬-社保费 500 借 应付职工薪酬-公积金 200 借 营业外支出-其他 200%2B200=400 贷 银行存款500%2B200%2B400=1100 社保追回 借 银行存款 400 贷 营业外支出-其他 200%2B200=400
2024-07-16
你好,你计提2月发1月工资时就把社保和公积金计入其他应收款,2月扣得时候再把个人部分冲其他应收款就是的
2022-04-07
学员你好,计提 借;管理费用等10000 贷;应付职工薪酬10000 发放 借;应付职工薪酬10000 贷;其他应付款1000 银行存款8800 应交税费200 交税 借;应交税费200 其他应收款100 贷;银行存款300
2022-03-13
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