没有勾选的时候记入待认证进项税额。勾选后转到晋项税额,借进项税额,贷待认证进项税额。
老师,我们是一般纳税人,发生进项税额时候能不能先计入待抵扣进项税额,等到月底把需要勾选抵扣的进项税再从待抵扣进项税转到进项税额啊?
老师你好,我是一个一般纳税人公司,现在有一个项目是简易计税,那我收到这个项目的专票是做进项税额转出还是直接价税合计入成本,后期抵扣勾选的时候选择不抵扣呢!
老师,我想问一下,一般纳税人,还没有认证抵扣的进项发票,先入账了,税额是怎么入账的?计入哪个科目?
您好。老师,我想问一下,一般纳税人,这个月没有销项,但是收到了进项发票,必须这个月勾选抵扣么。还是可以留着以后开销项的时候再勾选抵扣
老师,我第一次购买东西入库需要用哪一个科目呢?待认证进项税额和待抵进项税额以及进项税额都什么时候用这个科目?麻烦老师能否举例子说明一下,指点一下我
退回投资款怎么做分录
未开票销售额没有达到起征点,在哪里填写
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
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2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
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我们是小企业会计准则
借:库存商品 应交税费-待认证进项税额贷:银行存款 认证的时候就是借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 是这样吗?老师
你好,是的,这个账务处理是正确的。
昨天别的关联公司的财务总监来说.我们勾进的产品没有勾选的进入其他资产.当时不确定我的账务处理的对不对哈.所以问下老师哈,请问下老师.我们入库的产品的发票是要及时做账吗?还是说等我要卖的时候才做这个账务处理.前期发票回来什么都不用做呢?
你好 正常科目是你写这个对
好的老师.那我们收到的发票要及时做这个账务处理吗?还是说暂入一些库存.等我们要卖的时候才做这个账务处理呢,我们有购进一年多的产品没有卖出去一万多件.我也就一直没有做这个动作 ,麻烦老师帮忙解答一下哈
你好,快递是按实际发生的业务做账,发生业务就进行账务处理。
好的谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!