同学你好 你们就说资金不够 账上有资金就发
问下,在异地有个项目,现在有3万这样的款进入工资专用账户里,到时工人工资委托银行发放,那我们是需要怎么做账,计提工资跟正常一样吗?还有个税问题因为是异地的,那是在项目经营地税务局申报个税吗?怎么报?
老师好,我公司今年1月份计提的一个员工工资4800并已发放,5月个税汇算时,该员工申诉,无法处理,税务局要求更正申报所得税,请问会计分录处理,是否可以将已发放的4800元放入营业外支出
老师,您好,请教个问题,公司2022年以前账务由代账会计做账,员工每月应发工资20000,但由于效益不好,年度实发到手工资为75000代账会计每月计提5000的工资,个税申报也是安每月5000元申报的。2023年我们想自己做账,发现这个问题,想让代账会计将应计提工资差额全部计提在12月份,个税申报也按照员工工资实发数补齐,这样做可不可以?
老师您好,请教个问题,因为公司工资发放不正常,所以每个月都是按计提工资申报个税的,现在有员工投诉到税局了,我们怎样回复税局
老师您好,请教个问题,因为公司工资发放不正常,所以每个月都是按计提工资申报个税的,现在有员工投诉到税局了,我们怎样回复税局
员工投诉的点是我们没有发放工资就给她申报个税了,但其实她并没有缴纳过个税
同学你好 每月都有上班计提工资不是吗
正常的申报个税应该是工资发放后申报,因为我们发放的不及时, 所以我们都是当月计提,次月申报了
因为她本人没有达到缴纳个税的标准,所以她没有缴纳个税
这个正常呀 没交个税正常呀 你按照工资申报就可以
但是我们申报的时间点不对呀,应该是发放后申报,我们是发放前申报了呀
同学你好 你们账上做发放的分录 贷应付职工薪酬 贷其他应付款 这样