月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
结转本月未交增值税,怎么做会计分录
如果本月销项税额是1000,进项税额是600 本月末是不是应该做计提增值税分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)400 贷:应交税费-未交增值税 400 次月扣款时: 借:应交税费-未交增值税 400 贷:银行存款 400
本月有要应交未交增值税,那会计分录要怎么做
增值税1季度6000元,在3月份的时候做了分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6000,贷:应交税费--未交增值税6000元,计提了税金及附加。4月份缴纳了增值税怎么做分录
本月计提未交增值税分录应该怎么做
老师您好,怎么样拥有良好的人际交往能力?
我司前面三年是给代理公司记账,现在收回发现,税务系统申报的年度报表,全部跟帐对不上,利润表、资产负债表全部错误。甚至年度清缴都是错误。请问如果逐年更正,会不会触发严重的税务后果?还有扣费之类的如何计算?
计提所得税,利润总额是累积利润总额吗还是当季度利润总额
上个月申报了未开票5万,这个月开票了5.5万怎么申报
老师,投资款转进去就备注投资款就可以对吗
老师 营业利润是怎么得出的
中级财务管理的教材是翻译过来的吗?
老师 营业利润是怎么得出的
继续教育为什么看完了一门课程,明明看完了还是显示未完成
老师您好,小规模纳税人季度申报,本季度开普票不含税金额10万元,票面增值税额为1%即1000元,暂未收到款项计入应收账款101000元,请问具体会计账务处理室怎样的?谢谢
这个分录在结转的时候为什会计软件不体现呢
没有体现就自己手工做