你好,您这笔业务是用到哪里的?

老师,你好,勾选平台上面的发票还没有拿到手,是17-20年的发票,我们经理要求我们要把这部分的发票都勾选了,然后要怎么入账?我只是做了进项税额转出。即:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 。可以吗?
老师,我们公司有一般计税和简易计税项目,收到一张专票,用于简易计税项目的,但是后面认证了,现在报表申报了,我给作废了,在勾选平台我想撤销,但是没这个选项了,我目前是不是只能做进项转出。还有想问下,是不是申报了之后勾选平台就不能撤销统计了?
老师,我收到电费发票是不能抵扣,税额做账入了费用的,但在平台勾选时又认证并抵扣了,然后我做了进项税额转出来了,分录怎么样做
老师,你好一般纳税人取得一张用于个人消费的专用发票已在勾选平台做了勾选抵扣。我做的分录是:借:管理费用_其他2150.44 应交税费应交增值税进项税279.56贷:其他应付款2430。进项税额转出的分录怎么做?
一般纳税人,建筑公司,业务招待费的成本专票,这个月无销项没有开发票,这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额,勾选平台上有记录可以勾选,我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
我做账是借:管理费用-福利费,应交税费应交增值税进项税额贷应付账款
你好,借管理费用贷进项税额转出。
我用的是云帐房,我已经做了一笔就是我上面的那个分录了
现在进项我想转出去,能不能就直接借:应交税费-应交增值税进项税额转出,贷应交税费应交增值税啊
我在填那个增值税报表的时候,填了那个转出的税额了
进项转出的分录是我发给你这个。
那我之前做的增值税进项呢
按照老师的那个分录我这个进项税额直接转出去了,转到管理费用了吗
是的,把原来抵扣的进项转到管理费用,这是进项转出就是我给你写那个分是的,把原来抵扣的进项转到管理费用,这是进项转出,就是我给你写那个分录。
我这么写不行嘛
进项转出的分录,你这样写是错误的,正确的是我发给你的。