你好,您这笔业务是用到哪里的?
老师我想问一下,我购买的东西送礼 进入时做了借:管理费用 进项税 贷银行 勾选认证了 但是这笔税金后面做了进项转出 这个进项转出额我要怎么做分录让她没有余额啊
老师,之前他们货到就先做进项税了,因为我刚来也不知道是哪几笔的进项税,和勾选平台勾选的发票不一样,人走了也没办法联系,现有的7月8月专用发票和勾选平台勾选的发票是一样,但是账的进项税不一样,这样做分录调对吗?
老师,你好一般纳税人取得一张用于个人消费的专用发票已在勾选平台做了勾选抵扣。我做的分录是:借:管理费用_其他2150.44 应交税费应交增值税进项税279.56贷:其他应付款2430。进项税额转出的分录怎么做?
老师我想问一下就是业务招待费开的专票,然后做进项税额转出,增值税勾选平台要怎么操作,把这张发票转出呢
老师,一般纳税人进项平台有一个餐饮费的发票,我先勾选了,后面我想做进项转出,怎么做分录呀
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
我做账是借:管理费用-福利费,应交税费应交增值税进项税额贷应付账款
你好,借管理费用贷进项税额转出。
我用的是云帐房,我已经做了一笔就是我上面的那个分录了
现在进项我想转出去,能不能就直接借:应交税费-应交增值税进项税额转出,贷应交税费应交增值税啊
我在填那个增值税报表的时候,填了那个转出的税额了
进项转出的分录是我发给你这个。
那我之前做的增值税进项呢
按照老师的那个分录我这个进项税额直接转出去了,转到管理费用了吗
是的,把原来抵扣的进项转到管理费用,这是进项转出就是我给你写那个分是的,把原来抵扣的进项转到管理费用,这是进项转出,就是我给你写那个分录。
我这么写不行嘛
进项转出的分录,你这样写是错误的,正确的是我发给你的。