你好1; 你 现在资产负债表里面 去看看 期末数据都是0 了吗

老师,您好,年终12月份资产负债表帐平,但是到了第二年1月份就不平了,主要是贷方的其他应付款和未分配利润。这个是我做账的问题还是生成报表导致的,这个如果是生成报表导致的会不会是之前的会计修改或者调整了报表导致的呢,麻烦仔细回答一下。谢谢
老师你好我们公司没有经营,准备注销了,没有经营没有收入,工资都是借款前后借了2万,现在也无力偿还我做,营业外收入和其他应付平账,但是资产负债表的未分配利润和利润表的净利润,对不上,刚好相差的是这2万借款怎么办
老师,请问下我们公司现在报表的货币资金成负数了。主要是前期有笔维修费在库存现金不够的情况下做了贷方库存现金。我想调账,是入营业外收入好些还是做其他应付款好些
老师。我想问下公司注销,资产负债表调平了,利润表利润总额还是正数,还其他应付款的时候货币资金不够付了,然后挂到贷方营业外收入1484.87,是这个原因导致的吗
老师,企业要注销,现在账上的货币资金不够还其他应付款,偿还不了的是不是计营业外收入,计算到营业外收入我本来的利润就是正的,需要补企业所得税,但是弥补上年的亏损就是负数,请问我在申报季报的时候也需要按其他应付款计入营业外收入的报表来申报吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
老师,资产负债表期末都是0
你好; 都是0 了 ; 那你 营业外收入做贷方去 ; 不应该的 你 这个把其他应付款是不是转到营业外收入去了。 所以你会产生所得税的缴纳的
我是借其他应付,贷营业外收入的
你好 ; 那就是会影响利润的;
那老师我应该怎么调了
你好; 你要么就是 支付 其他应付款; 要么就是 转营业外收入 ; 你实缴资本交够没有; 这个其他应付款 是股东的明细吗
今年的利润可以弥补以前的亏损吗,科目可以做到以前年度损益调整这个科目吗
你好; 可以弥补亏损哈; 可以的 ; 要做的
那就是,借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
你好; 不用走这个科目哈; 到时 清算的时候 系统会自动弥补的; 不用你单独做科目了
那我现在利润表是正数也没关系对吧,到时现场办理注销时候,税务会自己算的,是这个意思吧
你好1; 是的; 到时会自动弥补亏损的