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4月份给客户开了一张票8500,但是5月份客户才汇款8500进来,我4月份做账的时候就直接做 借:应收账款 8500 贷:预收货款 7522.12 应交税费-应交增值税(进项税额)977.88 到了5月份客户打款了,说直接抵扣这个月的货款 借:银行存款 8500 贷:应收账款 8500 如果我直接做这个分录的话,那么我的预收账款就会一直挂着7522.12这笔 到底要怎么做才合适呢?

2023-06-03 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-03 15:08

你好,你们是什么行业?为什么不确认主营业务收入?

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快账用户9358 追问 2023-06-03 15:10

我们是商贸行业,是说在4月份确认主营业务收入吗?之前我也有考虑过,但是之前提问的时候一个老师让我做预收账款,说这样比较好,如果按照我做预收的这个方法,我这个月收到款了要怎么做比较好呢

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齐红老师 解答 2023-06-03 15:13

你好!你不是开发票了吗?开票一般是需要确认收入的

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快账用户9358 追问 2023-06-03 15:20

之前的老师让我做预收款,那我现在应该怎么做比较好,不用再管确认收入与否了

之前的老师让我做预收款,那我现在应该怎么做比较好,不用再管确认收入与否了
之前的老师让我做预收款,那我现在应该怎么做比较好,不用再管确认收入与否了
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齐红老师 解答 2023-06-03 15:22

你好!那次月需要做借预收账款贷主营业务收入

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快账用户9358 追问 2023-06-03 15:25

次月收到8500后,客户说直接抵扣货款了那我们就直接确认收入了吗 借:预收账款 7522.12 贷:主营业务收入 7522.12 借:银行存款 8500 贷:应收账款 8500 是这样做吗

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齐红老师 解答 2023-06-03 15:26

你好,是的,只能这样处理了

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快账用户9358 追问 2023-06-03 15:28

老师在实操中,我们经常遇到客户要求开票,然后走一笔钱到公账上,然后我们收取客户3%税点,其余的钱就当做货款了,像这种业务我们要如何做会计分录呢

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齐红老师 解答 2023-06-03 15:38

你好,首先告诉你这种是不合法的,外账只能按正常销售处理,但是你往外转款时这个金额会越来越大,因为没有合适的理由出款

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快账用户9358 追问 2023-06-03 15:56

这个明白的,但是再实际业务中经常发生这类事情,如果遇到客户需要开票,最后抵做货款的话,我们如何做账呢?

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齐红老师 解答 2023-06-03 16:24

你好,因为开了发票还是要确认主营业务收入的,只是对外付款时需要有发票来报销或暂时挂其他应收款

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快账用户9358 追问 2023-06-03 16:30

不需要对外付款了,举个例子说,A公司之前欠款5万,然后这个月说要开一张15000的票,我们收取他们3%税点,其余的钱就抵货款了,也就是50000-14550=35450元,那么剩余欠款35450元,像这种要怎么做账比较好呢 若按票确认收入 借:应收账款 15000 贷:主营业务收入13274.34 应交税费-应交增值税(销项税额)1725.66 之后要怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-06-03 16:35

你好!剩余的钱以后还给你们吗?

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快账用户9358 追问 2023-06-03 16:38

剩余的35450元的货款下次再结账,可能走私章也可能走公账开票

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齐红老师 解答 2023-06-03 16:39

你好,按发票金额确认主营业务收入,相当于你们正常销售处理

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快账用户9358 追问 2023-06-03 16:41

按票确认收入 借:应收账款 15000 贷:主营业务收入13274.34 应交税费-应交增值税(销项税额)1725.66 之后要怎么做?抵扣货款这个分录呢

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齐红老师 解答 2023-06-03 16:48

你好!这一块不做账务处理,需要单独做台账登记

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快账用户9358 追问 2023-06-03 16:55

老师,我有个办法不知道可行不? 按票做账 借:银行存款 15000 贷:预收账款 13274.34 应交税费-应交增值税(销项)1725.66 抵扣货款 借:预收账款 13274.34 营业外支出 1275.66 贷:应收账款 14550 不知道这样可行吗

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齐红老师 解答 2023-06-03 16:56

你好!嗯确认营业外支出没有附件存在查账风险的

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你好,你们是什么行业?为什么不确认主营业务收入?
2023-06-03
选择第二种做法的。l你第二种做法,直接做第2个就可以的,不要做第一个了。
2023-05-22
你好,学员,不需要发货是什么意思,没有实际销售?
2023-07-02
借银行存款,应付账款贷,其他业务收入应交税费,做这个分录就可以。
2022-03-03
不用调整的,这个是你们单位提前收了人家的钱,你以后确认收入,借应收账款贷主营业务收入。
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