你好,你们是什么行业?为什么不确认主营业务收入?
这个钱由建设单位还是总包单位打进专用账户?
老师,接受固定资产的投资缴纳的增值税和印花税要计入固定资产的成本吗?
老师,请问原始单据和发票都放外账里了,做内账需要原始单据之类的吗
老师好,如果前公司漏交25年5月份社保医保,现在的公司已经交了6-8月的,前公司还可以补缴吗?要怎么操作?
老师,公司采购低值易耗品怎么做账务处理?并且一次性全出库领用了,五五摊销的话咋做账
老师,我们是一家在新疆注册的建筑安装公司,2024年项目收入额一般计税和简易计税大概7:3,关于企业所得税,2024年开票不含税额8000万,按3%利润率缴纳企业所得税(按享受小微企业5%计算)是8000万*3%*5%=12万,税负率为0.15%,按行业税负1.5%缴纳为8000万*1.5%=120万,比前一种应多缴纳108万,老师,这种该如何处理呢?
有预计库存和资金流入报表 这种表格吗
老师,员工因为某件公事需要请人喝水和买烟送给别人,员工怎么报销?怎么写摘要
公司海关备案线上办理?具体需要什么资料?
我公司是物业公司,代收业主的电费,水费后交给供电局跟水务局,有的业主需要他们自己的水费发票电费发票,物业公司怎么给他们开发票
我们是商贸行业,是说在4月份确认主营业务收入吗?之前我也有考虑过,但是之前提问的时候一个老师让我做预收账款,说这样比较好,如果按照我做预收的这个方法,我这个月收到款了要怎么做比较好呢
你好!你不是开发票了吗?开票一般是需要确认收入的
之前的老师让我做预收款,那我现在应该怎么做比较好,不用再管确认收入与否了
你好!那次月需要做借预收账款贷主营业务收入
次月收到8500后,客户说直接抵扣货款了那我们就直接确认收入了吗 借:预收账款 7522.12 贷:主营业务收入 7522.12 借:银行存款 8500 贷:应收账款 8500 是这样做吗
你好,是的,只能这样处理了
老师在实操中,我们经常遇到客户要求开票,然后走一笔钱到公账上,然后我们收取客户3%税点,其余的钱就当做货款了,像这种业务我们要如何做会计分录呢
你好,首先告诉你这种是不合法的,外账只能按正常销售处理,但是你往外转款时这个金额会越来越大,因为没有合适的理由出款
这个明白的,但是再实际业务中经常发生这类事情,如果遇到客户需要开票,最后抵做货款的话,我们如何做账呢?
你好,因为开了发票还是要确认主营业务收入的,只是对外付款时需要有发票来报销或暂时挂其他应收款
不需要对外付款了,举个例子说,A公司之前欠款5万,然后这个月说要开一张15000的票,我们收取他们3%税点,其余的钱就抵货款了,也就是50000-14550=35450元,那么剩余欠款35450元,像这种要怎么做账比较好呢 若按票确认收入 借:应收账款 15000 贷:主营业务收入13274.34 应交税费-应交增值税(销项税额)1725.66 之后要怎么做呢?
你好!剩余的钱以后还给你们吗?
剩余的35450元的货款下次再结账,可能走私章也可能走公账开票
你好,按发票金额确认主营业务收入,相当于你们正常销售处理
按票确认收入 借:应收账款 15000 贷:主营业务收入13274.34 应交税费-应交增值税(销项税额)1725.66 之后要怎么做?抵扣货款这个分录呢
你好!这一块不做账务处理,需要单独做台账登记
老师,我有个办法不知道可行不? 按票做账 借:银行存款 15000 贷:预收账款 13274.34 应交税费-应交增值税(销项)1725.66 抵扣货款 借:预收账款 13274.34 营业外支出 1275.66 贷:应收账款 14550 不知道这样可行吗
你好!嗯确认营业外支出没有附件存在查账风险的