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老师,我当期无收入,进项税额需要在当期增值税申报表里填列吗?

2023-06-03 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-03 17:57

您好,如果勾选了就要申报,先不勾选吧,留底了税务会让我们退税

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快账用户9244 追问 2023-06-03 18:00

那要是高铁票做的进项税额,倒挂,这种情形呢?

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快账用户9244 追问 2023-06-03 18:01

你的意思是不勾选才能认证为留底税额吗?

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齐红老师 解答 2023-06-03 18:06

您好,高铁票这是计算抵扣的,还是在附表2里申报了,就在主表留抵里没关系的,这个金额一点点,税务不会打电话让我们退税

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快账用户9244 追问 2023-06-03 18:09

我去年账上做了高铁票计算进项,但是去年没有往申报表里填。这怎么办呢?

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齐红老师 解答 2023-06-03 18:13

您好,那去年我们的申报表和账上是对不上了,那申报5月份时把这个计算的进项申报一下

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快账用户9244 追问 2023-06-03 18:15

哦,那问题严重不,不过就100多元一点

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齐红老师 解答 2023-06-03 18:19

您好,不要紧的,5月份申报一下

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快账用户9244 追问 2023-06-03 18:22

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2023-06-03 18:25

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,如果勾选了就要申报,先不勾选吧,留底了税务会让我们退税
2023-06-03
您好,19行本月的应交增值税-825.69,20行的期末留底就会把这个加上来
2024-11-17
你好这个就是填在附表2和主表进项税额里面
2023-12-15
你好 填写表上 以后抵可以的 
2023-08-10
你好,当期免抵退不得免征和抵扣税额的增值税附表的进项税转出那里填写
2023-10-16
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