您好,你还要反结账当期才可以
老师,这个反结账之后我想要反过账点了不可以是什么原因,选反审核还是没办法修改是要怎么处理
老师,您好,我想问下在nc6.5上修改7月的账,但是截止到8月都已经结账了,要是想修改7月账,反结帐7、8月,能只取消记账7月,不取消记账8月么
请问老师,之前做的凭证审核结账了,后面发现有一笔分录记错科目,就反审核修改了,结果现在结账显示,有损益类余额需要重新生成凭证,我点生成凭证,又显示生成凭证失败,凭证89号已审核,不允许删除已审核的凭证,现在这样情况,我找从哪里去找错误呢?
老师 我3月的账已经结账了,4月的凭证做了几个 现在要修改3月的一个凭证,步骤是不是反结帐 反过账 反审核??
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
老师您好!用金蝶软件怎么报税一般纳税人的
老师,其他现代服务业增值税申报主表填哪一栏
老师,你好,现在国家颁布电商法了吗,是不是,电商平台数据都会推送到税务局
账是对的,就是多发了43.96元工资,导致账实不符,怎么做会计分录。谢谢老师
小规模纳税人一定属于简易计税方法吗?公司发票内容填写的时候是3个点,开发票的时候是一个点的那种,进货厂家开普通发票过来,这个进项税要单独列出来吗?销项税要单独列出来吗?开了普通发票的,写下分录,谢谢!
老师您好,跨区域涉税事项跨省的个税需要单独申报吗,因为工人是两边通用的,如果都申报在本地个税系统中有影响吗
老师,我们是工程公司,上级有个总公司,然后总公司还要扣我们的管理费和挂靠费等,我们在账上把钱付给对方总公司的一个公司名下,这个要怎么做账呢?
T3怎么设置A5的凭证打印
请问下,正在看出纳第三讲,其中出纳需要填付款申请单,然后付款,课上是已经有发票了。但是现实生活中不是先付款才有发票吗?
一般纳税人,季度申报报表的时候,需要申报现金流量吗?
已经反结帐了
还要反结账当期的,你到这里看看,
就在反结账下面有个什么当期的
不行,是个啥子毛病哟,越改版越不好用
可以问下客服,我这只要点反过账当期就可以修改了
在哪里去问客服
在你们财务软件上面应该有相关的客服的,你找下看看