您好,你还要反结账当期才可以
老师,这个反结账之后我想要反过账点了不可以是什么原因,选反审核还是没办法修改是要怎么处理
老师,您好,我想问下在nc6.5上修改7月的账,但是截止到8月都已经结账了,要是想修改7月账,反结帐7、8月,能只取消记账7月,不取消记账8月么
请问老师,之前做的凭证审核结账了,后面发现有一笔分录记错科目,就反审核修改了,结果现在结账显示,有损益类余额需要重新生成凭证,我点生成凭证,又显示生成凭证失败,凭证89号已审核,不允许删除已审核的凭证,现在这样情况,我找从哪里去找错误呢?
老师 我3月的账已经结账了,4月的凭证做了几个 现在要修改3月的一个凭证,步骤是不是反结帐 反过账 反审核??
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
老师,请问按工程进度确认收入,税款按什么缴纳?比如1200万的合同,已完成50%,即按600万确认收入,但是发票只开了400万,请问是缴纳600万的税还是400万的税
老师,我们公司的个税都是当月计提当月申报,不是按照实际发放申报,这企业所得税的金额怎么填啊
老师,问一下我们公司要新成立一个药房连锁性质的,药房总部是总公司,之后会有几家分公司,我们是选择独立核算好还是非独立核算好
老师,我三季度申报增值税,开的有专票,有普票没有超30万,专票需要交600多,我直接按确认式申报了,直接交费了,行吗,税款是对的,就是没有填表
今年5月按照要求补开出了24年的出租厂房发票(已在24年汇算清缴做了营收调增),请问今年申报季度企业所得税的时候可以不申报吗?
各行业税负在多少?税负怎么计算的?
利润表中期间费用列式,是借贷的余额吗?
老师,企业所得税中的计提的成本费用职工工薪酬和实际发放的职工薪酬我举个例子,一员工工资4000单位承担社保医疗1000个人承担社保医疗450,个税收入按4000报的。实际到手减出个人承担部分付3550,那这个计提的成本费用和实际发放的怎么填填多少
今年5月按照要求补开出了24年的出租厂房发票(已在24年汇算清缴做了营收调增),请问今年申报季度企业所得税的时候可以不申报吗?
好的老师 感谢老师
已经反结帐了
还要反结账当期的,你到这里看看,
就在反结账下面有个什么当期的
不行,是个啥子毛病哟,越改版越不好用
可以问下客服,我这只要点反过账当期就可以修改了
在哪里去问客服
在你们财务软件上面应该有相关的客服的,你找下看看