您好,借,成本费用科目 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借,应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税

公司购买商品给自己用 入“库存商品”科目 收到对方开出的专用发票 借:库存商品-维修配件 232.3 应交税费_应交增值税_进项税额 30.2 贷:银行存款 262.5 我想问的是 商品出库结转的分录怎么做?需要进项税额转出吗?我们是一般纳税人公司
老师,请问22年4月的采购发票,已抵扣,库存商品成本已结转,23年税务发现进项票异常,要求申报进项转出,这个业务分录怎么填制,进项转出科目余额怎么结平
库存商品发票红冲,已经认证了,进项税额转出,请问怎么做分录
请问库存商品的税额有异常,但已经认证,需要进项转出,怎么做分录。麻烦写下库存商品和结转增值税的分录
老师,您好 我们2023.4月采购库存商品时候分录做成了借库存商品和应交税费-待认证进项税额,贷应付账款。然后我们5月勾选进项认证有的,那么我4月低做结转未交增值税分录怎么写,谢谢金额取哪个数
老师,我刚刚开了一张跨区域涉税事项的建筑服务发票,申报预缴企业所得税是从什么时候做。
老师,我这边有笔业务室卖农产品的,已知总共的收入,还有总共花出去买原材料的钱,但是现在库里还剩一部分农副产品和包装,我应该怎么统计这个业务我到底挣了多少钱
在同一个市,有一个总公司,下面有几个分公司,销售液化气,因为只有总公司有大型储存罐及销售资质,所以只能由总公司购入气体,后由其他分公司销售罐装好的液化气,预计一年销售额会超过500万请问增值税要如何缴纳比较好,统一核算吗?自动成为一般人还是等超额后再申请一般纳税人
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
公司应收款收不回来,甲方顶了套房子,以甲方名义卖出,亏损了,买房人个人打款给我们,应该怎么做账,并且要有哪些证明材料,希望有详细的回答
老师您好,想咨询下,25年年未未分配利润未结转,在2026年2月结转,不会有什么影响吧
老师,企业注销后税务资料(申报的增值税企业所得税,以及年报资料在哪里可以查询呢?
在电子税务局免退税申报,超期申报,填写出口业务收汇情况表,非进口商付汇原因是怎样填写税务容易通过?
自己厂子的货车,需要交税嘛?自己货车去提货,油费和过路费怎么做会计分录?
我们公司是工业企业,有一家供货商,发给我们原材料,我们已经入库了,还有一个客户,他是我们把这些材料再带给这个客户,帮我做成成品,供货商直接把发票开给了客户,让客户把钱直接付给供货商,客户会给我开成本发票,这个业务有没啥问题?
库存商品不用转出的,企业购进的货物是可以计成本的。
那假如是福利费,不能抵扣,已经抵扣了呢,怎么做分录
借,成本费用科目 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借,应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,怎么填的金额都是那个不能抵扣的税额?
咱们就考虑这一题的
与本题无关的就不考虑了可以吗?
福利费转出也是一样的
福利费转出应该是需要全额转出吧
福利费转出应该是需要全额转出吧_是的
那前面说的那个库存商品,填的应该是税额吧?
那前面说的那个库存商品,填的应该是税额吧?_是的
那假如是库存商品发票已经认证,被红冲了,怎么做分录
照着原来的样子,反方向红冲即可
贷方是写进项税额转出,还是进项
贷方是写进项税额转出
那增值税怎么结转
借,应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借,应付账款或其他科目 贷,应交税费-应交增值税-进项税额转出
听说如果用反方向做红冲,会导致总账明细账不一致,要用负数表示才可以?
听说如果用反方向做红冲,会导致总账明细账不一致,要用负数表示才可以?——没这种说法
那我用进项税额转出这个科目,那原本的进项税额怎么体现有减少了呢
负数就是减少,就已经体现了。
我负数做的是进项税额转出,而不是进项税额
意思是一样的,要不然您也可以对冲进项税额