您好,同学,是需要根据提示更正的

我这填的有问题吗?怎么提示错误
你好老师:我这个月季报票表比对这样提示是哪里填错了?
老师你好!请问汇算清缴风险扫描出现这个提示,需要调报表吗?填报的数据是没有错误的。
老师,你好,这个提示是提示我填写错误吗?
老师你好,我这边小规模企业,未达起征点,这么填报,提示比对错误,是为什么呢?
2020年6月成立的公司,2021年10月已经实缴完毕了,审批局说让我们改章程去,我们都实缴了还用改吗?如何回复对方?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?
报关单上金额是美元,收款时客户转人民币,我们收到的款是人民币,这个有什么影响?会影响退税吗?客户转款有两种情况,一种是通过境外银行转人民币,另一个是境内银行转人民币,我们收款账户都是境内人民币账户
老师您好,我想问一下,如果26年5月之前发放25年的工资,汇算清缴就不做调增处理,汇算之后发放工资是否还需要做调整,还有就是如果27年5月之前把25年和26年的工资发放了,做汇算清缴的时候是否还需要考虑25年汇算清缴的问题
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?
可是我填写的和往期的是一样的,分别是1栏2栏12栏35栏
是发票认证这快把
如何更正
你好; 你本期有认证进项税没有
有的,老师
历史抵扣统计确认信息查询也是可以查到税款所属期5月份金额的
你好; 有的话; 你这个本期认证这里面没有数据的哦; 怎么显示是0
我在税务数字账户里查到了5月份所属期的金额
你好; 你去看看增值税认证平台里面 你认证的金额到底是好多; 你系统提示票表不对
而且显示出了是5月份所属期,已勾选发票税额合计金额也出来了
你好 ; 出来了数据、你这个提示; 是提示你数据不对哈
填的不是本期认证的金额吗
你好; 《增值税纳税申报表附列资料(表二)》“本期已认证相符且本期申报抵扣其意思就是让你填本期的增值税发票进项税已经通过认证,且已经申报抵扣的数 ; 现在你们 提示这个 票表不一致 ; 你做栏次的金额是自动的; 还是手动去写的
自行核实填写
你好 ,自己填写的, 你去看看勾选的数据是不是一致的; 正常 如果你勾选 ; 系统会自动取数据到你申报表表2的; 如果取数据的 金额或者你写的数据 和你勾选金额不一致; 就会提示这个的
我又重新更正申报了一下,没有出现比对异常,我想应该是税务数字账户系统没更新过来
你好 , 那可能是你系统原因 ; 那 现在能过的了就行了。