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老师,你好,存货减值在交税的时候做了纳税调增,享受了3免3减半的减半税收优惠政策,今年优惠期结束了,存货也销售了,纳税时在做调减,报税时表改怎么填,减值的税该怎么算

2023-06-05 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 11:50

你好,什么原因需要纳税调减?

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快账用户3733 追问 2023-06-05 12:01

存货销售了,减值没了

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齐红老师 解答 2023-06-05 12:02

105090这个表格里面第五列填写减值的金额。

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快账用户3733 追问 2023-06-05 12:15

就拿减值100假设,调增时优惠减半征收调增税额10调减时不享受优惠,税率是25,调减税额25吗

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齐红老师 解答 2023-06-05 12:18

你好,纳税调减100就可你当时调增了多少,调减就是多少。

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快账用户3733 追问 2023-06-05 12:21

之前有优惠,调整金额一样,但是计算的税不一样

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快账用户3733 追问 2023-06-05 12:22

调增时交税10,调减时可以抵税25吗

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齐红老师 解答 2023-06-05 12:22

不一样。按照当年的政策来。

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快账用户3733 追问 2023-06-05 12:24

给我说清楚啊

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快账用户3733 追问 2023-06-05 12:24

怎么不一样,怎么算啊

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齐红老师 解答 2023-06-05 12:27

你好,不一样的,按照当年的政策来 就是你之前调增了多少,现在纳税调减多少,你不用管应纳税所得额。

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齐红老师 解答 2023-06-05 12:27

调增调减都是按照当年的政策

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你好,什么原因需要纳税调减?
2023-06-05
你好,这个相关的税费就是你支付的附加税 印花税 外的期间费用,你们是免税和不免税的,这个期间费用需要分摊。
2024-04-23
这个退回到你们对公账户了,对吗?
2024-01-05
同学你好 这个你可以直接一次性计入费用成本
2020-12-03
你本期为啥没有申报数据呀,
2022-10-04
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