您好,那你们就是说 借 银行存款 贷 收入了这种,然后没有收到钱,作为应收账款
请问老师,已收到客户开来10000的进项专用发票,我们已付了款并做了账,现已开发票里包含有一部分原材料没发货的,多的金额做的预付账款,现在中止了这个业务,我们要客户退回多付的预付款,这个账务怎么处理做会计分录?
老师,就是我们材料款付款的时候先付给个人的,然后现在我们要开票了,这个人把钱打到我们公司账上走账,我该怎么写分录啊?
老师好,我是做内账的,请问货到了后,就要付款,发票需累计到一定数额才开,发票未开,这个付款我该怎么做分录
老师,您好,我们接了一个室内装修的活,走的清包工,现在开具了合同金额的50%的发票,钱未收,这个我怎么账务处理?
老师,我们接了一个室内装修的活,走的清包,现在开了发票,发票金额是项目款的50%,并且这个钱未收到,我怎么做账呀。就是分录怎么写?
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
老师,内帐烂账整理,库存现金要怎么整理呀
这道题不明白,能具体讲讲吗?
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作
老师,我这啥情况呀,怎么调
借:应收账款 贷:?? 应交税费-应交增值税-简易计税 贷方些什么,主营业务收入吗?还是工程结算?
你们之间通过工程结算科目了吗
老师,你问的我有点不太明白,我不知道贷方用哪个科目
贷方如果之前没有用过工程结算的话,用收入就可以
好的好的,那我就用主营业务收入。谢谢。
嗯,好的,没事儿,理解了就行