你好!你该发继续发就好了
老师,你好,我这个月不是申报12月份的工资嘛,申报的时候有5个人要缴纳个税,但是12月份的时候我没有计提个税,1月份发放12月份工资的时候也没有扣除,现在怎么做账呢?报表怎么修改呢?
老师 我公司个税已经申报到11月份了,但是刚发现9月份少申报了一个人的个税 应该怎么办呢 工资已经发了9月的
老师,我们9月没有发工资出去,但是社保是已经缴纳了,我申报个税的时候怎么申报,是先单独申报社保,还是发了工资的时候在一起申报
老师,申报个税的时候,5月份工资没发呢,但是个税已经申报并缴纳了,怎么办?
请问一下,如果申报员工工资个税的时候,5月,6月在7月份一起发的,但申报的时候,只申报了6月的,没有申报5月的,怎么办啊
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
公司发工资不及时,有时候拖欠2个月,但是每个月的个税我都提前给他们申报缴纳了,这样有问题吗
你好这个一般问题不大会算清缴之前有发放就可以扣除。