你好。具体是什么错误?

你好老师,请问我1月份的个税申报错误,以及工会经费也同样申报错误了,3月份已经做好更正申报,申报金额少了,工会经费更正申报补交了税款和也滞纳金,请问怎么进行账务处理?2月份的账目要按处理后的进行,还是更正之前的?
老师,请问19年的暂估入库凭证科目和金额都错了,我现在可以反结账改成正确的吗?如果改了是不是税务上财务报表也要做更正申报?
老师你好,我上个月有张票开错了,这个月开张负数再开张正数,金额跟以前一样,上个月的票已经做账了,这个月开的一张正数和负数该怎么做账呀?
发现上一个会计的工资金额分录做错了,每个月都错,是不是只能逐步红冲更正?
上月的会计科目和金额都做错了,已经结账。这个月如何更正?
您好,有家企业,有美元账户和人民币账户,内部转账的时候,日记账里,凭证生成时有差额,这种情况怎么处理呢?
请问计提社保时候把单位个人算一起了,现在缴纳社保怎么做分录
根据材料,人工,费用计算完工产品成本;根据产品计算方法结转销售产品成本什么意思?怎么操作的
老师请问一下,坏账损失算资产损失吗
计提时候社保费包括单位个人的了,要更正吗
开个人发票,抬头要填什么?
6月计提收入未提税金,实际报税时申报了,7月冲回了计提,现在报7-9月的税要怎么处理?
老师请问这个销售额是不是根据7-9月份的系统统计的开票金额和未开票金额统计的一起报税?比如是系统自动提示开票45万,但是另外还有2万属于未开票,是不是要报税金额合计一起就是47万
你好老师残疾人保障按工资多少的比列申报
老师请问这个销售额是不是根据7-9月份的系统统计的开票金额和未开票金额统计的一起报税?比如是系统自动提示开票45万,但是另外还有2万属于未开票,是不是要报税金额合计一起就是47万
错误分录是 借:管理费用-办公费 2200 贷:库存现金 2200 正确分录应该是 借:管理费用-办公费 2200 贷:库存现金 200 银行存款 2000
借库存现金2000贷银行存款2000。