你好 差额那部分做其他业务收入

老师,汇错一笔847元款,甲公司开的保洁费用,由业务员乙垫付,钱应该给员工乙,但出纳提交网银付甲公司,审核员直接点了,这怎么办?
乙公司为甲公司付了甲公司的人员工资,从乙公司队名虎打给甲公司员工个人账户,甲公司已经申报这一部分员工工资,这种情况做成乙公司为甲公司代付公司可不可以,最后让甲公司把这笔钱还给乙公司?
老师好,假如我挂靠在A公司交社保,不是A公司的员工,也不从A公司领工资,A公司在扣缴客户端怎么给我填报个人收入和几项社保费,我怎么给A公司这笔交社保的钱?A公司收到我这笔钱怎么入账!
老师好,假如我挂靠在A公司交社保,不是A公司的员工,也不从A公司领工资,A公司在扣缴客户端怎么给我填报个人收入和几项社保费,我怎么给A公司这笔交社保的钱?A公司收到我这笔钱怎么入账!
老师请问一下,甲乙丙三个公司,甲乙是一般纳税人,丙是小规模纳税人,如果乙给甲开一张100万的6%增值税专用发票,丙又乙开一张3%的增值税专用发票(丙公司收到的这100万全部给员工做佣金),乙公司因为收到丙公司开的进项票只有3个点,所以要求丙承担多余的3个点,丙公司因为这笔钱全部发给员工做佣金,所以像乙承担的这3万税费要加到员工的身上。请问这种情况丙公司如何从员工那里扣掉这笔税费,员工如何提供发票呢
查询退税税率,属于退税率是0的,这个怎么账务处理,是走免税不退税吗,进项专票就做成本,不抵扣
已勾选抵扣的发票已冲红,进项税额转出会计分录怎么做
工资6万一年,马上发奖金是3.6万,现在是合并到工资里面申报还是单独计税划算?老师帮我计算一下税率
老师,结转制造费用需要附什么资料吗?还是直接把凭证打印出来就好?
你好老师,我们21年12月28日发生了一笔应收账款800万元,2023年12月的时候计提了信用减值损失40万元,2024年12月又计提了一笔40万信用减值损失,那我今年应该集体多少呢。我看之前的会计做了一个明细表,有标准:一年以内5%;1-2年 5%; 2-3年 10%; 3-4年30%;4-5年 50%; 5年以上 100%,那我今年12月应该计提多少,分录怎么做
实发工资跟计提的工资有差异怎么处理?实发大于计提数
老师,我们个体户是做美容的,想要开一些经济代理的票要增项吗,名字要变更吗
请问老师,固定资产折旧提完了,该怎么处理,还是不管?
定额发票要什么报税?平时就是收多少停车费就报多少税。然后报的时候是在填在未开票收入栏,这样的话税局什么知道我们定额发票还有多少库存呢?
对采购投标保证金,对方不退回计入什么科目?
工资这部分呢
你给对方开发票吗?单位主营是什么
不开发票 乙公司主营建筑服务
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 收到的 借其他业务成本 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行 收到的全都是收入 给职工的是成本
能不能做成代收代付
你不能申报个税的
做成代收代付就不能申报个税 申报个税了就要申报收入
是的 而且代收代付没有利润 你们的有
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。