你好 差额那部分做其他业务收入
公司开出75000发票工资款给乙公司,但是乙公司没有把钱打到我公司而是直接当成工资发到员工个人卡了,这样的怎么做账,这笔钱怎么才能做成本
老师,汇错一笔847元款,甲公司开的保洁费用,由业务员乙垫付,钱应该给员工乙,但出纳提交网银付甲公司,审核员直接点了,这怎么办?
乙公司为甲公司付了甲公司的人员工资,从乙公司队名虎打给甲公司员工个人账户,甲公司已经申报这一部分员工工资,这种情况做成乙公司为甲公司代付公司可不可以,最后让甲公司把这笔钱还给乙公司?
老师好,假如我挂靠在A公司交社保,不是A公司的员工,也不从A公司领工资,A公司在扣缴客户端怎么给我填报个人收入和几项社保费,我怎么给A公司这笔交社保的钱?A公司收到我这笔钱怎么入账!
老师请问一下,甲乙丙三个公司,甲乙是一般纳税人,丙是小规模纳税人,如果乙给甲开一张100万的6%增值税专用发票,丙又乙开一张3%的增值税专用发票(丙公司收到的这100万全部给员工做佣金),乙公司因为收到丙公司开的进项票只有3个点,所以要求丙承担多余的3个点,丙公司因为这笔钱全部发给员工做佣金,所以像乙承担的这3万税费要加到员工的身上。请问这种情况丙公司如何从员工那里扣掉这笔税费,员工如何提供发票呢
工资这部分呢
你给对方开发票吗?单位主营是什么
不开发票 乙公司主营建筑服务
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 收到的 借其他业务成本 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行 收到的全都是收入 给职工的是成本
能不能做成代收代付
你不能申报个税的
做成代收代付就不能申报个税 申报个税了就要申报收入
是的 而且代收代付没有利润 你们的有
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。