你好,同学 你这种只能考虑在合同金额约定时就扣除这个金额作为合同金额处理。 员工代开发票可以,

甲公司(一般纳税人)2020年年末应收账款借方余额为100万元,预计坏账损失率为1%,2021年发生如下业务:1、(1)3月6日,收到乙公司签发的期限为4个月的银行承兑汇票一张以偿还前欠货款80万元,票面利率为3%(2)5月7日,甲公司因急需资金到开户银行申请贴现,银行受理并办好相关手续,贴现率为6%(带追索权)(3)7月6日,收到乙公司开户银行承兑的款项2、(1)4月18日,向丁公司销售A产品一批,增值税专用发票注明:价款60万元,税额7.8万元,现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(2)4月27日,收到丁公司的上述款项存入银行(3)8月7日,发生坏账损失6000元(4)12月31日应收账款借方余额为120万元3、(1)8月6日,欲向丙公司购买B材料一批,根据购销合同约定,以银行汇票向丙公司预先支付部分款项30万元(2)10月15日,收到丙公司发来的B材料并验收入库,增值税专用发票注明:金额100万元,税额13万元,同时以转账支票补付剩余款项
1. 长城公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,2020年10月份部分经济业务如下: (1)销售甲产品给某大型商场,开具增值税专用发票,价款100万元,税额13万元;另开具普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入5.45万元。 (2)销售乙产品,开具普通发票,金额为22.6万元。 (3)将新研制的一批丙产品(化妆品)奖给单位优秀女员工,成本价为3万元,成本利润率为10%。 要求:(1)计算甲产品的销项税额。【P2】 (2)计算丙产品的销项税额【P1】 (3)计算长城公司10月份的销项税额。【P3】
甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率是13%,2021年11月发生了如下经济业务:(1)1日,向乙公司购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款是300万元、增值税税额是39万元,乙公司承诺的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30,假定计算现金折扣时不考虑增值税,甲公司于8日付清了该笔应付账款。(2)5日,甲公司委托丙公司代为加工产品一批,材料成本是200万元,加工贵为30万元(不含税),由丙公司代收代缴的消费税是10万元,甲公司将¥成品收回后,继续用于生产应税消费品。(3)15日,甲公司购进一栋办公楼作为固定资产核算,并于当月投入使用。取得增值税专用发票并通过认证,增值税专用发票上注明的价款为500万元,增值税税额为45万元,甲公司开出一张面值为500万元的商业汇票,其余款项以银行存款结算。
甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率是13%,2021年11月发生了如下经济业务:(1)1日,向乙公司购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款是300万元、增值税税额是39万元,乙公司承诺的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30,假定计算现金折扣时不考虑增值税,甲公司于8日付清了该笔应付账款。(2)5日,甲公司委托丙公司代为加工产品一批,材料成本是200万元,加工贵为30万元(不含税),由丙公司代收代缴的消费税是10万元,甲公司将¥成品收回后,继续用于生产应税消费品。(3)15日,甲公司购进一栋办公楼作为固定资产核算,并于当月投入使用。取得增值税专用发票并通过认证,增值税专用发票上注明的价款为500万元,增值税税额为45万元,甲公司开出一张面值为500万元的商业汇票,其余款项以银行存款结算。
老师请问一下,甲乙丙三个公司,甲乙是一般纳税人,丙是小规模纳税人,如果乙给甲开一张100万的6%增值税专用发票,丙又乙开一张3%的增值税专用发票(丙公司收到的这100万全部给员工做佣金),乙公司因为收到丙公司开的进项票只有3个点,所以要求丙承担多余的3个点,丙公司因为这笔钱全部发给员工做佣金,所以像乙承担的这3万税费要加到员工的身上。请问这种情况丙公司如何从员工那里扣掉这笔税费,员工如何提供发票呢
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?