你好,借应收账款贷主营业务收入,应交税费。应交税费,贷银行存款。

去年11月份附加税少算了今年4月份补交并修改了11月份的增值税报表,这个怎么做分录,
增值税报表更正申报后增加了未开票销售收入,补交了以前年度的增值税,分录该怎么做,会涉及到库存吗,一般纳税人
税局让改了之前年度的增值税报表,增加了收入,补交了增值税,这个分录怎么做
外贸企业,去年开了免税发票,今年税局说属于出口不免税,视同内销,就改了去年增值税报表把增值税及附加税金补交了,这样的话,交的增值税就是收入减少了,附加是费用增加了。那么今年汇算清缴的时候,这两项怎么填报表呢
老师,税务查的我们去年12月少报了收入,让我们更改了增值税报表,5月补了增值税附加税,那这个分录怎么写。我去年的账都结完了
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
这个收入是之前年度的呢,分录做在这个年度吗?那这个年度的增值税就不对了
你好,可以的,就做在现在的账上就行。
这样的话我现在的增值税收入就不对了呢
你好,是的,然后汇算清缴纳税调整就行了。
不可以主营业务收入用以前年度损益这个科目调整吗
你好 可以 要调报表的呢