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税局让改了之前年度的增值税报表,增加了收入,补交了增值税,这个分录怎么做

2023-06-06 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 10:40

你好,借应收账款贷主营业务收入,应交税费。应交税费,贷银行存款。

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快账用户3200 追问 2023-06-06 10:41

这个收入是之前年度的呢,分录做在这个年度吗?那这个年度的增值税就不对了

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齐红老师 解答 2023-06-06 10:46

你好,可以的,就做在现在的账上就行。

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快账用户3200 追问 2023-06-06 11:04

这样的话我现在的增值税收入就不对了呢

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齐红老师 解答 2023-06-06 11:11

你好,是的,然后汇算清缴纳税调整就行了。

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快账用户3200 追问 2023-06-06 12:19

不可以主营业务收入用以前年度损益这个科目调整吗

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齐红老师 解答 2023-06-06 12:25

你好 可以  要调报表的呢 

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你好,借应收账款贷主营业务收入,应交税费。应交税费,贷银行存款。
2023-06-06
你好;  你什么准则的; 是今年 补去年的吗
2023-06-02
同学你好 是什么会计准则
2024-06-05
你好 这个不好改 。 又不知道是什么业务少做了。 你只能补做一下缴纳分录的。
2021-03-05
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2024-06-17
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