按照红冲后的销售额申报

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    发票跨月冲红,申报增值税的时候填写在那一栏
跨月红冲发票如何填报增值税申报表
请问老师本月冲红上月发票,申报增值税抵减是不是在3月申报2月份的时候开始抵减
请问红冲了跨年发票,本月申报增值税的时候怎样申报?
上个月的进项开成了销售发票。这个月红冲又重开了发票,申报增值税的时候怎么申报
在申报系统里面要做调整吗
你是小规模还是一般?
简易征收
是小规模直接按红冲后的销售额申报
上年的要做纳税调整吗
去年的不用做纳税调整的
好的,收到
不客气,祝你工作顺利