你好,5月份的时候,只有调整业务,没有取得其他收入,是这样吗?
您好,老师,请问:客户本月银行汇款方式汇款为232990,本月开票为415990,剩余183000为上月的预付款,这第一笔笔分录如何做?第二笔是上月183000这一笔做错了,做成借 银行存款 贷主营业务收入收入,应交税金-应交增值税-销项税额了,做错的这一笔应该如何冲红调整,我先做第一笔还是先做第二笔冲红调整呀?望老师多多指点。
师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点
你好 老师,我6月份红冲了一笔发票,分录也做了,税额是负数,因为没有超过征税额度,没有增值税;我怎么把分录做平呢?红冲的分录已做:借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数 ) 应交税费_应交增值税_销项税额(负数 ),后面应该怎么把税额结转吗?
老师请问,我四月份销售货物出去,做账是 借:应收账款 应交税费-增值税(销项税) 贷:主营业务收入 但是我需要给对方开专票,我 4月没开,5 月才开的票,那我 5 月的时候应该怎么做账呢?需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗?然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗?
老师,快帮帮忙,我一直找不到问题,我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢,附件1、2分录是:第一笔是发现4月份的分录做错了,没有写销项,所以红字冲了4月份的分录,第二笔调整是正确的分录,第三笔销售负数是,4月份有笔发票开错了,5月份开了负数发票,然后又开了张蓝字发票,这个月就这几笔,为什么会是负数呢
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
5月份还开了笔负数发票,随后又开了同金额的蓝字发票,就这一笔没有其他的了
你好,没有其他的,那整体收入是负数,是正常的。
怎么会呢,我调整是原来金额红冲,然后做了笔正确的分录,把收入和销项分开来,怎么会是负数呢老师
你好,我举个例子,4月份的时候,按含税做收入11300 借:应收账款等科目 11300 ,贷:主营业务收入 11300 5月份的时候 借;主营业务收入 11300,贷:应收账款等科目 11300 借:应收账款等科目11300 ,贷:主营业务收入 10000, 应交税费—应交增值税(销项税额)1300 这样整体5月份的收入就是负数1300啊
负数出在调整的那笔分录上,我这月红冲的那笔然后开了蓝字,一正一负本月的销售额是0
请仔细看我回复的内容,好吗
嗯明白了,收入是负数体现在报表上可以吗
你好,调整的情况下,是可以的
其实我还是有点转不过弯来,同等金额冲掉,再做一笔为何就成负了
你好,请仔细看我举例的计算过程。