借:其他收益或营业外收入 贷:应交税费-未交增值税
借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税等附加

会计分录:一般纳税人增值税进项税额758.38,加计扣除10%,也就是多抵扣75.84,这个加计扣除10%的金额记到哪个科目
老师:我单位是一般纳税人,因21年10月进项税一加计抵减数实际应抵3000我抵2800少交税,导致增值税,税金附加22年1月补交税金,还有滞纳金算营业外支出吗!调以前年度损益,滞纳金不能调以前度损益?
老师,我想问一下,今年的进项税额加计抵减多抵减了。应该按照5%的按照10%抵了,现在我补完税款以后增值税与附加税应该怎么做分录
老师,进项加计抵减今年开始按照5个点了,但是1-4月份申报的时候都是按照10个点的,现在补交了增值税及城建税,教育费附加,如何入账呢?
老师,按照优惠政策,加计抵减,多抵扣了进项,这个数的会计分录怎么做啊,少交了增值税,就不会做了
如果我只做免税出口 不做出口退税 请问我需要收集哪些单证被查和结汇 申报免税嘞?
请问老师有限合伙企业买卖股票需要缴纳哪些税费呢?
啥叫做开户银行?不懂
老师您好 我个税申报年终奖没有超过36000一年为什么个税系统显示还要交税 是不是报表填错了 需要注意哪些点
我们是一家酒品经销商,我方外聘业务员进行销售推广,推广中产生的费用由业务员先行垫付,酒厂核实费用后承担该项费用。要求是我方开具6个点的服务费发票,款项经由我司支付给业务员。现在有2个问题:1、支付外聘业务员的费用没有发票,如何入账; 2、我司承担了6个点的税负,能否在税务规划上给与建议。
现在差额开票,票面,做账的话按1.05做还是1.06
公司从3月份开始所有员工社保都停了,其他业务还正常,个税这块应该怎么操作,怎么规避一下税务风险
公司签了一个合同是关于网站网页维护的,一年400,这个算印花税的时候是属于纯劳务?还是技术服务?
房产原值根据决算报告上的金额吗
老师好,我公司与某街道签订【辖区内部分生活垃圾厢房智慧赋能项目】技术服务合同,技术服务费计入高新收入。认定高新收入需要提供哪些证明材料?
直接缴纳呢;;;
再做缴纳分录,冲应交税费即可