你好 营业外支出100,谢谢

老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
请问老师,就是我们向公益机构捐赠了钱和物资,那我做账的话就是借营业外支出,捐赠支出,贷库存商品银行存款吗?就是我们企业现在是亏损状态那这个捐赠需要调增那些吗?还有业务招待费也是超很多,我调增的话还是亏损的那还是不需要交企业所得税的吧?
通过红十字会将自己购买的库存商品进行捐赠,借:营业外支出 113 贷:库存商品100 销项税13 公允价值140 这笔分录视同销售商品的收入、成本分别是多少?所得税纳税调整时,分别应该调哪些项目呢?谢谢老师
老师,我们是商贸型企业,有一笔货物我们是从外面进的,不含税金额为8814.16,进项税1145.84,这笔后面被确认为赠送给另外一个公司,会计上我做的 借营业外支出9960 贷库存商品8814.16 应交税费-销项1145.84,并且增值税申报了未开票收入,后期所得税汇算如何调整呢?
老师,去年的时候赠送了客户一些自产产品 借 营业外支出~赠送 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 今年这个客户突然有点给了钱,我就冲销了之前的分录,重新转了银行存款,但是这样利润表中营业外支出就出现了负数,申报企业所得税的时候就提报不了,这样怎么办?
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
所得税要全额调增是什么意思呢?是按113调整的意思吗?
是按113调整的意思吗?不是 13元是增值税价外税
明白了,谢谢
好的。祝你学习愉快