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我们捐赠了一些物资(非公益捐赠)22年分录:借营业外支出100,借:进项税额13,贷:应付账款,也申报了增值税销项税13了,那所得税汇缴时营业外支出应该调增100还是113呢?

2023-06-11 22:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-11 22:38

你好 营业外支出100,谢谢

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快账用户9137 追问 2023-06-11 22:41

所得税要全额调增是什么意思呢?是按113调整的意思吗?

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齐红老师 解答 2023-06-11 22:43

是按113调整的意思吗?不是 13元是增值税价外税

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快账用户9137 追问 2023-06-11 22:54

明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-11 22:55

好的。祝你学习愉快

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你好 营业外支出100,谢谢
2023-06-11
您好,对的,是这样处理的,没错
2023-09-12
您好,正在为您解答
2023-01-12
你好同学,咱不用做账的时候调整,到汇算清缴的时候调整,公益性支出是包超过利润总额12%的部分,可以在税前扣除,你算一下,,她和账面的差额就是咱们要调增。的部分。如果调整以后,业务招待费也调了,调整以后还是亏损的话,那说明我们还不用交税的。
2022-12-02
同学你好 这个要调增的
2023-04-10
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