同学,你好 不可以的
老师好,4月份收到的发票,已记帐,因为发票税率问题税务要求红冲重开,收到7月份重新开具的发票,可以把7月份的发票附在4月份的记帐凭证后面吗?
4月份收到5万购车发票,已入固定资产,并录折旧表5万,当月尚未提折旧。5月份又收到车辆购置税发票5千,如果入固定资交,是否可以修改4月份的折旧表,按5.5万重新计算折旧?
4月份开的发票有问题,已经入固定资产了,6月份重新开的,可以重新放到4月份附件里面吗
老师,10月份有开进来发票,是固定资产,后面12月份发现发票开成普通发票,重新开的专用发票。我做12月份的账是冲红重新做,还是把正确的发票直接放到10月份里面呢?
老师下午好!公司2月份收到一张发票已经入帐,因为3月份发現有错误想叫对方重新开,请问老师3月份开的票可以附在2月份的凭证里吗
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
那需要怎么做
同学,你好 6月份红字冲之前的分录,再按照发票重新做
那固定资产那一栏怎么做
同学,你好 分录嘛? 6月份红字冲之前的分录,再按照发票重新做