你好,你看一下你的消费税申报的对不对,上面提示申报的是不对。
请问老师,申报增值税成功但显示当期开具发票与申报金额不符合。清卡时显示增值税申报对比不通过。实际上金额是符合的,这个月我开的红冲比较多就这样了,请问为什 么会这样?应该怎么办?
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师,税务系统提示“您当前存在增值税,消费税申报比对不符,已暂停赋额且不可开具增值税发票” 提示是2023年4月的 请问老师这要怎么处理?
老师好,想咨询一下,在一季度更正申报时把免税销售额更正为1%申报,税局让把免税的发票冲红,重新开具1%的普票,于第二季度时已按税局意思操作,报第二季度时,就把重新开具的冲红发票+重开的金额没有申报,现在税局给出的提示为增值税消费税申报比对不符,已暂停赋额且不可开具增值税发票,请问应该如何处理
您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票。查看详情 老师 我没有消费税怎么会有这个的啊
好在问答详情我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数-1250,合作社在工商年报中的“盈余总额”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按-1250填写是吗?这三项都是填写未分配利润-1250是吗?可是填写提示不能未负数,那就是按0填写是吗?
你好,老师,我参加展会的会议费用汇算清缴应该记入哪里呢
请问一下老师公积金扣款是当月的还是上月的呢?
老师 工商年报 缴费基数 是十二个月的合计吗
我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数-1250,合作社在工商年报中的“盈余总额”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按-1250填写是吗?这三项都是按未分配利润-1250填写是吗?
你好!异地预缴增值税和所得税怎么记分录,老师指导一下
我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数-1250,合作社在工商年报中的“盈余总额”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按-1250填写是吗?这三项都是填写未分配利润-1250是吗?
1,汇算清缴时,收入是按照合同确认还是发票; 2.县级拨付奖补资金算不算收入
请问房开公司小规模,销售现房,季度申报都需要申报什么?税率多少?
老师,请问固定资产可以一次性扣除吗?
具体的你最好让你税务局那边给你查一下。
为什么当时通过了,
挺奇怪的
当时你们系统是不是没有比对。
4月还是0申报
你的销售额是多少的?
看下你的增值税销售额和消费税的销售额
都是0的呀
上月调了前年度亏损
那你看下其他月份的。
这个会影响吗
你好,你现在已经影响了。他不一定非得是这个月的,上一个月大上一个月以前年度的都会有影响。