你好,你看一下你的消费税申报的对不对,上面提示申报的是不对。

老师好,销售固定资产车辆在税控盘里面开增值税发票,缴纳税款后,在记账系统里面下的是固定资产,但是申报汇算清缴的时候提示增值税申报表收入和记账系统里面利润表收入不符 ,差额刚好是一辆车的钱,这个要怎么处理
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师,税务系统提示“您当前存在增值税,消费税申报比对不符,已暂停赋额且不可开具增值税发票” 提示是2023年4月的 请问老师这要怎么处理?
老师好,想咨询一下,在一季度更正申报时把免税销售额更正为1%申报,税局让把免税的发票冲红,重新开具1%的普票,于第二季度时已按税局意思操作,报第二季度时,就把重新开具的冲红发票+重开的金额没有申报,现在税局给出的提示为增值税消费税申报比对不符,已暂停赋额且不可开具增值税发票,请问应该如何处理
您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票。查看详情 老师 我没有消费税怎么会有这个的啊
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
具体的你最好让你税务局那边给你查一下。
为什么当时通过了,
挺奇怪的
当时你们系统是不是没有比对。
4月还是0申报
你的销售额是多少的?
看下你的增值税销售额和消费税的销售额
都是0的呀
上月调了前年度亏损
那你看下其他月份的。
这个会影响吗
你好,你现在已经影响了。他不一定非得是这个月的,上一个月大上一个月以前年度的都会有影响。