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申报增值税时,出现这种情况,是不是在附表4系统上自动带出来的加计抵减本期发生额0.02保存申报就可以

申报增值税时,出现这种情况,是不是在附表4系统上自动带出来的加计抵减本期发生额0.02保存申报就可以
2023-06-12 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 15:51

你好 本期抵扣 这也要填写的 

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快账用户3649 追问 2023-06-12 15:52

本期没有抵扣

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快账用户3649 追问 2023-06-12 15:53

这个出现这种情况是不是,税务局的数据和我申报的数据对比不一致,我差0.02呢?

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:57

就是您上期可以抵扣的有0.02,如果你想抵扣也能抵是这个意思。

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快账用户3649 追问 2023-06-12 15:58

不想抵,可以直接填0是吧

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齐红老师 解答 2023-06-12 16:02

不想抵实际抵扣的就填写0。

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你好 本期抵扣 这也要填写的 
2023-06-12
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-08-15
你好,截图你的附表五看一下。
2022-07-05
申报 4 月份增值税时,通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值税减免税申报明细表》生产型企业,主表第 7 栏填出口销售额 672 万;附表一第 16 栏填 672 万;按公式计算出的不得抵扣进项税额填附表二第 18 栏;根据主表结果填附表五。外贸型企业,主表正常填;附表一第 18 栏填 672 万;附表二 26 栏填用于出口退税且已勾选的进项税额;同时在《增值税减免税申报明细表》第 8 栏填 672 万。《免抵退税申报汇总表》在后续出口免抵退税申报时填报,非此次增值税申报必填。
2025-05-13
自己填写不了 你试下 本月填写
2024-11-14
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