您好,前2个分录是对的,第3个分录我认为是这样的 自动扣费支付5月社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款

收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗?
1.收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款总公司 2.计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 第3题 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗?
收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提6月社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付5月社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗? 经验好的老师回答,因为有2位老师的回答不一致,所以我再问一次,谢谢。
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师,每月怎么计提工资社保 借销售费用,管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
己认证的进项税不符合要转出,我愿意交这个税,请问凭证怎么做?
您好,我们公司新注册,a员工于11月1号入职。但是a员工在0月就已经在为我们公司工作了。所以需要今天给a员工先发10月工资,税前10000,北京。跟a员工沟通过是按最低的社保公积金基数来交的,提交的申报收入是3000,那我现在应该具体怎么给他发工资呢?用银行打给a员工打多少?需不需要备注不同的摘要呢?
北京公司,在北京开的住宿费发票,能做福利费吗
讲义怎么下载打印?必须要用电脑吗?
答案看不懂,仔细解释,我的思路是8%/(1-10%)=0.08888888889
老师,11月30日红冲发票,需对方确认,12月1日对方确认,那这张发票是属于11月红冲的还是12月份?
有个快递驿站转让,我想转过来,他说对公账户一个月以后才转成我的,有什么影响吗
个体工商户有四个员工领工资都是从公户出的,但是老板却没有跟他申报个人工资个税,对员工来说,是好是坏?
残保金怎么交?员工达到多少人要交残保金?残保金怎么计算?
图一的第36题为何用图二的三连乘法算不出正确的答案?
这个借方和贷方的现金流填什么合适?
您好,这是发工资,都 是经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金