学员朋友您好,你确认一下,都是贷方余额吗?

老师,我们收到一笔赔款,我做了借:银行存款贷:其他应收款,现在一直挂着,要转借:其他应收款贷:营业外收入吗?
老师,上一年的应收帐款做到其他应收款科目了,现在是应收帐款是贷方余额,其他应收款是借方余额,要怎么做才能把帐平了
老师有一笔房租之前贷方写的是其他应付款备用金 现在这边的贷方其实是走公帐的,现在我需要把之前的冲销掉,然后重新做一笔贷方对应公账的分录,冲销分录怎么做?之前是借管理费用,房租,贷方,其他应付款,备用金,
老师,我之前做的帐做错了,挂着贷方社保一笔其他应付款,贷方一笔其他应收款,如何平帐?
有一笔工程款 23年2月已付款从公帐 当时记账 借 其他应收款——,xx 贷 银行存款 其他应收款一直挂着 对方没有开票 怎么入账呢
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
公司要将公司用的商务车卖掉,我们卖给二手车贩子,s需要开票吗?是公司开票吗?开票金额是不是市场价
老师,我们是一般纳税人,报税的时候把未开票收入报在开票里了,现在开发票了怎么办
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
老师,你好:5月15日买了一批材料用于建仓库,5月20日货到了,5月25日仓库建好了,6月4日收到发票,怎么记账呢
老师 这开票有问题没 安装公司给装饰公司开机械安装发票
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问免抵退税是什么企业可以用上啊,听说很复杂,学好这个可以在什么公司工作
现金的余额是之前借现金 贷其他应付款-老板 银行存款余额是之前借银行存款 贷其他应付款-老板 因为没有业务,没有收入,现在费用开支都是从老板个人账户转入到现金和银行存款,就是欠老板钱 现在公司注销清算期,能不能把现金和银行存款的余额转到其他应付款
田间管理劳务要开什么类目的发票
是的,一笔其他应付,一笔其他应收,都是社保
在同一个方向是不能冲平的,能够合并在一起,比如说以前是两个500合并之后是1000
我知道不能冲平,但是也不能一直挂着,我希望能想个办法平账,你有办法吗?
学员朋友您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目