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老师,我之前做的帐做错了,挂着贷方社保一笔其他应付款,贷方一笔其他应收款,如何平帐?

2024-01-12 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 15:36

学员朋友您好,你确认一下,都是贷方余额吗?

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快账用户3549 追问 2024-01-12 15:36

是的,一笔其他应付,一笔其他应收,都是社保

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齐红老师 解答 2024-01-12 15:42

在同一个方向是不能冲平的,能够合并在一起,比如说以前是两个500合并之后是1000

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快账用户3549 追问 2024-01-12 15:43

我知道不能冲平,但是也不能一直挂着,我希望能想个办法平账,你有办法吗?

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齐红老师 解答 2024-01-12 15:49

学员朋友您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目

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相关问题讨论
学员朋友您好,你确认一下,都是贷方余额吗?
2024-01-12
1.先将之前的房租分录反向冲销:借:其他应付款-备用金(金额为原来借方的金额)贷:管理费用-房租(金额为原来贷方的金额) 2.然后,重新做一笔贷方对应公账的分录:借:管理费用-房租(正确的金额)贷:银行存款(正确的金额)
2023-12-05
你好!你当时怎么做的分录
2023-10-25
你好 ;你调整下科目即可;  借应收账款 贷其他应收款; 这样就对了 ; 摘要写 调整某凭证号
2023-06-13
你好,这是委托其他的公司或者个人收了钱吗?
2025-01-03
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