借成本费用,待认证进项税额,贷银行存款等。

你好老师我想问一下收到维修费专票这给月不认证抵扣月末怎么写分录,收到时怎么做分录
老师,你好!我12月份进项票很多,暂时不想抵扣,我如果账上体现了进项税额,那我勾选认证平台要操作什么吗?分录怎么做呀?
2021年12月收到一张住宿专票不含税金额2366.04 税额141.96元 分录科目挂错了 未抵扣 挂到业务招待费 应该挂差旅费 当时分录是这样做的 借 管理费用-业务招待费2508 贷 银行存款 2508。 本来不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了这张发票 跨年了要怎么更正分录?不想做进项税转出
如果收到一张水电费专票 暂时不想抵扣税额 那分录要怎么做 下个月想抵了 要怎么做
收到加油票,专票,当月想做费用,不想抵扣增值税,怎么做分录?
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
老师,请问一下,我们公司租个人的铲车,按月付租金,这个税怎么交呢?(董孝彬老师)
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
等到想认证了再转到未交增值税吗
借进项税额,贷待认证进项税额。
好的 明白了 谢谢
客气,祝您工作愉快。