你好,你准备以后抵扣吗?如果是的话,借管理费用 应交税费,待认证 贷银行存款。

收到加油卡的专用发票,属于不能抵扣的,这要怎么做分录
你好老师我想问一下收到维修费专票这给月不认证抵扣月末怎么写分录,收到时怎么做分录
一,工厂租有挖掘机,用来生产车间用的,分录怎么做? 二,挖掘机加的油是专票,油票进项可以抵扣增值税吗?油票分录怎么做?
如果收到一张水电费专票 暂时不想抵扣税额 那分录要怎么做 下个月想抵了 要怎么做
专票做费用,当月不未抵扣增值税,如何做分录
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
老师你好,我们是物流企业,我想问一下上个月的应该取得的发票这个月来了,我可以暂估到12月的成本里面吗?金额比较大。
老师!小规模《小企业会计准则》的减免增值税款,年末要转到营业外收入,利润增加,所得税也增加,年么末是这样结转不??
老师好,我公司小规模,老板给我一张普票,是一个手机加上手机装饰物,8000元,我是不是都得计入固定资产8000,分录怎么做对啊,折旧几年啊
对,下月认证,这月分录是 借,管理费用 应交税费—待认证进项税额 贷银行存款 使用时: 借,应交税费—进项 贷,应交税费—待认证进项税额 是吗
是的,对的,是这么做的