贷:营业外收入(负数)、
贷:应交增值税

老师,您好,转出未交增值税的分录应该怎么做呀
您好,补交10月份增值税及滞纳金怎么做会计分录,还需要计提税金吗
老师 稽查补交的增值税及附加税 个税的计提会计分录怎么做?
老师,加计抵减我们应该适用5%,结果用了10%,现在已经补交了税款,分录应该怎么做,之前计提增值税分录是,销项-进项=未交增值税,计提税金及附加分录是,未交增值税减过进项的5%再乘12%,现在补了税款以后。我不清楚怎么做分录
您好老师,应交增值税补计提怎么做分录
我是2007年取得的会计证,现在有40+了,精力和记忆力,都没有之前的好了,想考中级会计,请问需要怎么选老师和课程?中间一直没有提升会计方面的职称,但是有从事会计的工作。
老师你好,我公司2026年之前是代账公司做的账,有40000多的应收账款,实价是客户在阿里巴巴上拍的,钱等于是转支付宝了,开了票给客户。代账公司做账看没有银行转账单就做的应收账款,我现在要在快账软件上建账这个应收账款可不可以不行客户明细就写一个应收账款总数40000多
您好!老师麻烦问一下公司股东投资这个公司是怎么规定的
请问2025年有交税务滞纳金,企业所得税汇算清缴的时候纳税调增,还要交税吗?如果要交,有没有其他方法可以冲减,也就是不交。
每月计提利息 怎么做分录
老师,我工作,拿着工资,现在帮另一家公司兼职做账,,另一家公司从公户付给我的钱,我怎么处理好点?
老师,工商年报中的社保人数,要是公司一个都没交就填0吗
法人租给公司的房子租金有限制么
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
个人代开租房发票在那里可以代开
计提增值税时是这样做的,后期发现实际缴纳的和计提的不符,少计提了,也能像你说的那样计入营业外收入吗
你计提的时候不是这样做的
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
贷方是正数,补计提贷方是负数
就是说补计提可以计入营业外收入吗
贷:营业外收入(负数)、 贷:应交增值税 这个是冲减营业外收入了
它是月末结转进项税和销项税差额计入未交增值税,现在是发现少计提了,导致未交增值税科目借方有余额该怎么调平呢
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)
这样的话转出未交增值税就有借方余额了,怎么调平呢
是什么原因引起的这个金额多了