您好,一开始没有计提是把

老师,我2021年企业所得税汇算清缴的企业所得税没有计提,现在该怎么补会计凭证呢
老师,汇算清缴时交了企业所得税,应该怎么计提所得税呢
老师,企业所得税平时预缴,计提分录借:所得税费用,贷:应交税费企业所得税。那汇算清缴时候补缴了10000多,这补缴部分应该怎么做分录?
请问 企业汇算清缴时需要补交所得税分录应该怎么做呢
汇算清缴后补缴企业所得税是不是做 借 应交税费—企业所得税 贷银行存款 那么这部分钱什么时候计提的呢 不然应交税费—企业所得税不平啊
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
对一开始没有计提
那你就是 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 所得税 借 应交税费 所得税 贷 银行存款
小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目啊老师
可以用利润分配吗
可以,这个是没事的哈