借,利润分配,未分配利润, 贷应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税贷,银行

老师,请问做了年度企业所得税汇算清缴的话,如果需要补交企税,怎么做分录呢?
请问老师,汇算清缴交企业所得税,需补税的分录怎么做?
老师,请问企业所得税年度汇算清缴需补缴8000,请问分录怎么做呢?
请问 企业汇算清缴时需要补交所得税分录应该怎么做呢
汇算清缴补交企业所得税怎么做分录呢
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
两个分录都做在同一个月吗?
老师 那以前印花税漏报 现在补报的分录呢
是的,是这么做的。借利润分配,未分配利润贷银行还款。
那老师 补报以前年度的印花税呢
你写了没有交做应交税费的那个就是呀。
给你写了没有,做应交税费的那个就是。
有的 补缴了两个季度的
借,利润分配,未分配利润贷,银行
9:58的时候,我上面给你写了,给你写了账务处理,这个不用通过应交税费。
为什么呢? 也不需要计提吗?
准则规定的不需要计提
准备计提的话,你就和所得税一样,只不过是应交税费改成印花税。
好的 感谢老师
不用客气,工作愉快。
老师 应交税费—企业所得税 我们系统里有应交税费—应交所得税 是同一个吗
是的是的对的,是一个的是一个。
好的好的好的
不用客气,工作愉快