借,利润分配,未分配利润, 贷应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税贷,银行
老师,请问做了年度企业所得税汇算清缴的话,如果需要补交企税,怎么做分录呢?
请问老师,汇算清缴交企业所得税,需补税的分录怎么做?
老师,请问企业所得税年度汇算清缴需补缴8000,请问分录怎么做呢?
请问 企业汇算清缴时需要补交所得税分录应该怎么做呢
汇算清缴补交企业所得税怎么做分录呢
老师,给国外企业提供的境内服务,需要开具普通发票吗?还是直接按未开票收入申报就可以?
老师,请问一下,汽车公司的销售合同上车的总价款跟开发票的金额要一致吗,可以合同上写15万,开票是14万吗?
老师,提取法定盈余公积需要缴纳印花税吗
现金流量表中支出项有代员工支付的个人所得税吗?社保个人部分在现金流量表中也有吗
老师,税务局预警提示22年个税申报是791万,然而我个税申报系统显示我22年申报工资为920万,我22申报表汇算清缴应付职工薪酬实际发生金额为1035.68万元元,然后我去大厅查看我个税申报表也是920万元,我让大厅人打印给我盖章,发现2月份被更正过,需要重新计算个税。现在我不知道怎么办了
以前申报的增值税和所得税在哪里找
咨询一下,公司名义买了LV 包送人,这个有必要入公司帐嘛?还是做内账划算点
接了一家兼职公司 开票2500w 暂估710w 流水200多万 如何规避自己的风险
员工损坏了公司的库存商品需要进销税和转出吗?
离职后新公司显示上家公司未销户
两个分录都做在同一个月吗?
老师 那以前印花税漏报 现在补报的分录呢
是的,是这么做的。借利润分配,未分配利润贷银行还款。
那老师 补报以前年度的印花税呢
你写了没有交做应交税费的那个就是呀。
给你写了没有,做应交税费的那个就是。
有的 补缴了两个季度的
借,利润分配,未分配利润贷,银行
9:58的时候,我上面给你写了,给你写了账务处理,这个不用通过应交税费。
为什么呢? 也不需要计提吗?
准则规定的不需要计提
准备计提的话,你就和所得税一样,只不过是应交税费改成印花税。
好的 感谢老师
不用客气,工作愉快。
老师 应交税费—企业所得税 我们系统里有应交税费—应交所得税 是同一个吗
是的是的对的,是一个的是一个。
好的好的好的
不用客气,工作愉快