借,利润分配,未分配利润, 贷应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税贷,银行

老师,企业所得税汇算清缴时需要补税,分录怎么做?
老师,企业所得税平时预缴,计提分录借:所得税费用,贷:应交税费企业所得税。那汇算清缴时候补缴了10000多,这补缴部分应该怎么做分录?
老师,请问企业所得税年度汇算清缴需补缴8000,请问分录怎么做呢?
请问 企业汇算清缴时需要补交所得税分录应该怎么做呢
老师,请问汇算清缴补交的企业所得税怎么做分录
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
两个分录都做在同一个月吗?
老师 那以前印花税漏报 现在补报的分录呢
是的,是这么做的。借利润分配,未分配利润贷银行还款。
那老师 补报以前年度的印花税呢
你写了没有交做应交税费的那个就是呀。
给你写了没有,做应交税费的那个就是。
有的 补缴了两个季度的
借,利润分配,未分配利润贷,银行
9:58的时候,我上面给你写了,给你写了账务处理,这个不用通过应交税费。
为什么呢? 也不需要计提吗?
准则规定的不需要计提
准备计提的话,你就和所得税一样,只不过是应交税费改成印花税。
好的 感谢老师
不用客气,工作愉快。
老师 应交税费—企业所得税 我们系统里有应交税费—应交所得税 是同一个吗
是的是的对的,是一个的是一个。
好的好的好的
不用客气,工作愉快