纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,这个金额是6/2.5%➕弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额
老师好,我9月份开了销项,进项十月份才开出来,这样九月份是不是就得全额交税了,多交的增值税后期可以申请退税吗?如果可以,具体啥时候才能申请退税?退税怎么操作?
老师好,企业所得税预交时,我能不能多暂估成本,这样不交税款,哪怕到汇算清缴成本回不来,在冲可以吗 万一预交多了,后期成本多了,那不是汇算清缴就要退税了
老师,做年度汇算清缴,有退税。但是不想申请退税,数字已调平到不用退税了。但是因少符合小微企业,必须得填写《企业所得税优惠明细表》,填写后就会一直产生退税金额怎么样操作才能不退税呢
老师,我们单位汇算清缴结果是需要退税,金额-39.6元,我们不想退税,能怎么操作一下了?有个老会计跟我说调整一下105000表的第30行,调到汇算清缴结果是0就可以了,请问这样操作可行吗?105000表的第30行能随便调整吗?
老师汇算清缴产生了6块多的退税额,怎样才能操作不退了,就是像你放弃可以吗
老师,企业承包其他单位食堂,燃气费用我们垫付后单位直接拨款,也就是直接拿燃气发票去单位报销,钱又打给公司,这样怎么账务处理
老师,客户现在要退货,但他们退货还得另外再支付2000元给我们,请问这个该怎么操作?我们开出去的销售发票要红冲是吗?然后收到的这2000元又该怎么进行账务处理?要开什么发票给他们
2018年销货方内部失误,错给我们公司的增值税专用发票多开了6万元,2025年对方刚发现错误,请问如何处理,我方是采购方,专票已抵扣,请问最好的处理办法是什么,谢谢?
老师,现金流量表里面的销售商品收到的现金,是不是就等于主营业务收入——(负债表里面的应收账款期末数——期初数)?
不能在工商协议上做变更的股东转过来 70 万,如果他和显名股东有代持协议的话,他可以直接转到对公账户吗?
你好,我公司建造商品房对外销售商品房买方承担的契税部分有我公司承担,现在清算土地增值税时候该承担的契税部分能不能计入扣除成本中
增值税加计抵减增加未分配利润,会影响资产自有率吗?上升还是下降?
老师,是不是本月进账退税勾选,和本月申请免退税没关系是吗, 因为我们本月采购进账勾选,要下个月才报关和退税
1月22日,采购部填制付款申请书,(1)从深圳市鹏奥贸易公司购入北京现代汽车一辆,价税合计88558元,该车辆提供给总经办部门使用;车辆购置税7836.99元计入固定资产成本。(2)购入北京现代汽车一辆,价税合计79702.20元,车辆购置税7053.29元计入同定资产成本,该车辆提供给销售部门使用;申请单由总经理签署后交由财务部审核,审核无误后出纳予以签发转账支票支付。以上车辆会计核算的使用年限为10年,车辆已过户。 这个怎么做账?2台车的固定资产价和增值税分别是多少?怎么样来计算的?麻烦老师讲的详细些,谢谢
老师好,组价不是应该关税✕1+关税税率吗?这个怎么直接÷?
之前在电子税务局上填写了退税申请,为什么在企业所得税汇算清缴多缴税款退税查询中查不到信息
你好,你已经退税申请了,申请了退回这笔款,就不会有这笔钱了。
现在钱没退回来,专管员让填写一些纸质资料再去税务局办理,就是办理退税必须是电子税务局申报完了,还得带着纸质资料再去税务局办理吗?这个流程是什么?麻烦老师告知
要求严格的,会要求你们申报完了之后,税务局那边查账才给退 这都合理的
1.专管员工作底稿1份(专管员出) 2.退抵税申请表(正反面打印)2份 3.退税申请2份 4.完税证明2份
老师上面第三项退税申请是自己写的类似情况说明吗
对的,是的,写一下什么原因退税,你就写什么原因多交了