同学你好 那这个给你们开 原材料的发票才可以
合能业第二部分财务会计 林康2.[资料]A、B公司均为一般纳税人,增值税率为13%。A公司将生产应税消费品甲产品所需的原材料委托B公司加工。5月10日A公司发出材料实际成本为519.50万元,应付加工费为70万元(不含增值税),消费税率为10%,A公司收回后将进行加工应税消费品甲产品;5月25日收回加工物资并验收人库,另支付往返运杂费1.5万元,加工费及代收代缴的消费税均未结算;5月28日将所加工收回的物资投人生产甲产品,此外生产甲产品过程中发生工资费用200万元,福利费28万元,分配制造费用181万元;5月31日甲产品全部完工验收人库。6月5日销售该批完工人库的甲产品,售价2000万元(不含增值税),甲产品适用消费税税率10%,货款尚未收到。 [要求]编制A公司有关委托加工材料及收回后的会计分录。(单位为万元).
某化妆品公司10月有如下业务: (1)生产高档化妆品一批销售给商场,不含税价格100万元,以前收取化妆品包装盒押金1万元超过规定期限不予退还。 (2)购入高档化妆品一批,不含税价款30万元,取得增值税专用发票,于当月全部领 用,用于生产另一种化妆品不含税价款是40万元,生产已经完毕并办好入库手续。 (3)委托另一工厂(乙工厂)加工优质化妆品一批,提供10万元的原材料,收回时支付 不含税加工费2万元,取得增值税专用发票,乙工厂无同类化妆品销售价格,加工产 品已经收回并入库。 (4)生产研发新产品10件,新产品的成本为10万元,生产新产品过程中领用50%委托加 工收回的优质化妆品作为原材料,新产品在当月全部赠送试用 (1)计算乙工厂本月应代收代缴的消费税。 (2)计算该化妆品公司本月应向主管税务机关缴纳消费税
真品化妆公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品的生产和销售业务。2021年7月,委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为80万元,支付乙公司不含增值税加工费5万元,当月收回该委托加工的高档化妆品,乙公司无同类化妆品销售价格。其中,高档化妆品适用的消费税税率为15%,增值税税率为13%。要求;计算乙公司委托加工高档化妆品在交货是应代收代缴的消费税税额
你好! A公司和B公司均为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。A公司委托B公司加工应税消费品甲产品,A公司可发出材料实际成本为518万元,应付加工费70万元(不含增值税)。消费税税本为10%, A公司收回后将加工应税消费品乙产品。当月委托加工物资收回并验收入库,另支付往返运费1.5 万元,加工费和代扣代缴的消费税均以银行存款结算。A公司将加工收回物资甲产品的50%投入生产乙产品,此外在生产过程中又产生工资费用20 000元。福利费2 800元。分配的制造费用1 810元,月末乙产品全部完工入库,A公司销售乙产品批,售价为20000万元(不含增值税)。 请计算: (1)委托加工物资的成本: (2)乙产品完工入库的成本: (3)销售乙产品实际需要缴纳的消费税。
【例题7·单选题】甲企业为增值税一般纳税人,2020年1月向农民收购一批烟叶,向农民支付收购价款50万元并开具收购发票,同时支付了价外补贴10万元;将该批烟叶运往乙加工厂(一般纳税人)委托其加工烟丝,取得运输企业(一般纳税人)开具的增值税专用发票注明的含税运费1.09万元,支付含税加工费5万元取得增值税专用发票。假定乙加工厂无同类产品对外销售价格,烟丝消费税税率为30%。乙加工厂当月应代收代缴的消费税为( )。 A.22.62万元 B.21.67万元 C.29.71万元 D.21.24万元 【答案】C 【解析】组成计税价格=(材料成本+加工费)/(1-比例税率),本题支付的运费应计入材料成本中但应当剔除增值税。加工费也应当不含增值税。 乙加工厂当月应代收代缴的消费税={[(50+10)+50×(1+10%)×20%]×90%+1.09÷(1+9%)+5÷(1+13%)}/(1-30%)×30%=29.71(万元)老师这个90%是啥意思
老师你好,请问公司的钱,有一部分老板直接转到他的私户里了,这样有什么风险
我们公司想购买一项土地资产和其地上建筑物,但相关资产没有办理权利证书,我们购买之后应该跟转让方索取什么凭证,购买后怎么入账,计入什么科目,未来怎么进行税务抵扣
可以给一份关于技工学校餐厅自营的财务管理制度吗
农业方面的,小规模公司,有自己的种植基地,属于自产自销,税务方面是免税的吗
请问:税务局代开的发票,不管对方公司有没有认证或者有没有入账,是不是都可以作废红冲?
违约金收入缴纳增值税吗?
老师请问24年的残保金要交13万,人员已超30人,请问如何筹划能降低残保金呢?
你好老师,我们是事业单位, 今年我单位新建了一座医院,用的是国家的债券款,这个债券款每年会产生一部份利息,这个利息不用我们还,是当地财政统一还,但纪委检查不合格,要求必须在我单位账上体现出来,也就是走一下我单位的账,但实际是通过财政还的,这个要怎么作账呀
老师,你好,我是做跨境电商企业,互联网平台要报送平台内经营者收入信息公告,境外互联网平台也向中国境内报送收入吗?如境外亚马逊平台,亚马逊平台销售已向境外当地报税,境外亚马逊需要向境内税务局报送收入吗?
我有两个问题,第一为什么预交的3.18增值税为什么不用交城市维护建设,教育建设税和附加税呢,第二,而且这里的城市维护建设税和附加税为什么没有减半征收呢?