你好,需要把多计提的冲销
本月要交增值税是10855.92但是账上显示的是10757.92元有个差额是280,这是上个月税控盘减免的,我该怎么调账啊,分录怎么做就能时是实际交的税额10855.92
个税扣的是504.92元 实际报的是354.92 差150元 应该是有个人的5000没有减掉,多扣了150元 那会计分录要怎么做?老师
老师,你好,请问下,我这边收到了发票没有拿去做认证抵扣,但是我做账又是正常做的应交税费-进项税额,但是实际上的账务处理是应交税费-待抵扣进项税额,请问这样子的话我怎么处理?等我发现这个问题已经跨月好几个月了
老师您好,我计提所得税时是按应缴金额(比如3000元)计提的,实际只交了1000,那减免的2000,这个应该怎么做分录呢?
老师,请问正常是要扣404.24元,但是实际有减免的实扣202.11元,那下月做分录应交税费这个差额怎么调
公司要注销,账上有10万现金没有欠款怎么办
老师,收到数电普票,需要查验发票真伪吗?如果需要的话,是在哪个平台查验?
老师我们公司买个小轿车10万元,开发票了13点的,但是我们是小规模纳税人,麻烦老师从入账到折旧分录都写出来一下,谢谢老师
10月份申报的抖音店铺自动把7-9月份销售数据推送税务局吗?
老师问一下,我们单位注销,把使用过的汽车卖了,二手车市场已经开了发票,我们还需要开发票吗?
专票已开,已交税,货款未收,现在协商给客户优惠1000.专票红冲后,是按照销售折让开吗,还是按照折让后新价格开,我们原合同没变,只是补充了折让协议
事业单位8月多交养老保险单位部分2130.4,个人部分1065.2,9月从待抵扣账户抵扣全部金额,8月份应该怎么做账?
请问老师,暂估的原材料在第二年汇算清缴未取得发票的在之后五年内取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老师,银行付款的贴息费用,我应该怎么做账,银行也开的发票了
您好,老师,请问边角料复出出口,需要计算进项税额转出吗?
老师,对应差额直接做负数吗
你好,是的,是这样的
老师,那反结账到5月改,还是在次月看到对应扣款回单改?
你好,这个就看个人处理习惯了