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老师,请问正常是要扣404.24元,但是实际有减免的实扣202.11元,那下月做分录应交税费这个差额怎么调

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老师,请问正常是要扣404.24元,但是实际有减免的实扣202.11元,那下月做分录应交税费这个差额怎么调
2023-06-14 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-14 10:44

你好,需要把多计提的冲销

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快账用户4980 追问 2023-06-14 20:18

老师,对应差额直接做负数吗

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齐红老师 解答 2023-06-14 20:21

你好,是的,是这样的

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快账用户4980 追问 2023-06-14 20:40

老师,那反结账到5月改,还是在次月看到对应扣款回单改?

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齐红老师 解答 2023-06-14 20:40

你好,这个就看个人处理习惯了 

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相关问题讨论
你好,需要把多计提的冲销
2023-06-14
你好,交了多少做多少就可以的,借应交税费,个税贷银行存款354.92 一般多给人家扣除的个税, 借应交税费,个税 贷,应付职工薪酬150, 借应付职工薪酬贷,银行存款,下一个月发工资一块儿发下去就可以了。
2022-03-05
你这个差额280没有申报吗,你之前咋做的冲掉这个280 结转, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) -280 借:管理费用 280
2020-08-26
借应交税费、应交增值税减免税款、 借管理费用负数 借应交税费用交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税减免税款
2023-01-12
同学你好 这个多的要退给员工
2022-03-02
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