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销售120803264销项6085423.02进项11600218.12出口免抵额4274442.51 老师,帮我看下这个增值税税负率是多少

2023-06-14 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-14 10:53

你好; 比如免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额%2B当期应纳税额)÷(当期应税销售额%2B当期免抵退税销售额)×100%; 

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你好; 比如免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额%2B当期应纳税额)÷(当期应税销售额%2B当期免抵退税销售额)×100%; 
2023-06-14
你好,学员:还要告知当月出口销售额,才可以计算
2020-09-04
。你好,这个税负只看内销的部分。 按你实际缴纳的税金除以内销部分的金额。
2025-02-10
你好,当期应收销售收入=26735.78/13%=205659.85元,当期应纳增值税=26735.78-4361.29-4023=18351.49元,按照税负率应纳增值税=205659.85*3.5%=7198.09元,应认证=18351.49-7198.09=11153.4元
2020-09-04
您好 内销企业算全年增值税税负=(总销项-总进项+进项税额转出-上期留抵)/总不含税收入 生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项+免抵退销售额*征收率-进项税额+进项税额转出-上期留抵)÷(免抵退销售额+内销销售额)×100%
2022-05-01
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