同学你好 这个可以的

老师,外汇账户退汇进来12万日元一笔,同时汇出2万日元一笔后,外币账户还剩10万日元,银行说日元对日元没有汇率,告诉我当日日元兑换人民币的汇率是,5.5631,这10万日元至今还在日元账户里,这样做分录对吗 借 银行存款-日元账户 12万 贷 其他应收款-日元 12万 借其他应收款-日元2万 贷银行存款-日元账户2万
老师,之前财务之前分录是这样做的,借银行存款1万借应收账款1万,贷主营业务收入2万,那我现在做这笔红冲发票怎么写分录啊
老师,新租赁总则:先用银行支付了一笔2万,可以做借:预付账款2 贷:银行存款2 这里的现金流预付账款,支付其他与筹资活动相关 等到月末的时候做一笔登录 借:租赁负债-应付租赁付款额 3 预付账款2 应付账款1 这样做分录对吗 还是第一笔需要改为借:银行存款2 贷:租赁负债-应付租赁付款额
老师 比如2笔到款 1万和2万 我做账习惯把2笔做成一个分录 借银行存款3万 贷应收账款-张三1万 贷应收账款 李四2万 这样合规吗 有个同事给我说必须做成2个分录
老师,我们股东23年2月份借了100万,在今年1月底还回来了,这个记账是不是,借银行存款,贷其他应收款100万,这样一笔分录就行了是吗,2月份这笔一百万还要转给股东,这样有影响吗
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
老师 我们销售出差报销 专票住宿费5月的,5月进项勾选抵扣,但是报销6月份才提交6月份打款 这个进项税该做到5月还是6月呢
我现在做的分录是 5月 借应交税费-进项 贷管理费用-差旅费 到6月份 借管理费用-差旅费 贷银行存款 这样对吗
同学你好 对的 是这样