您好, 一般跨月的要做分录的

5月份开了一个发票,6月份冲红后开了蓝字发票,在我5月份的发票上我写了作废两个字,发票还可以入账吗?
12月19号开了一张增值税专用发票,需要作废,但现在已经是1月份,作废不了,可以开红字发票冲红吗?
本企业一般纳税人,6月份开专票,因银行账户写了个人,导致发票不能用,对方没有认证,已经退回,现在可以直接作废吗?6月份这些发票还是要做进去吧,7月份做一笔反的分录对嘛?七月份重新开票再做分录,是这样的流程嘛?如何申报?
一般纳税人5月分开了1元普通发票、6月份作废了、现在报5月增值税、这样提示?
5月份开的发票6月份1号作废了,我现在做账,这一笔可以不做分吗
好的谢谢
不客气,很高兴帮您