你好1; 你们是不是 平常报税的时候 数据没有按实际报 ? 去自查下你的银行 和 申报表 以及报表数据是否是真实的

前会计把公司所有对税务的数据申报为0,增值税都是0,公账户上过了一千万,企业亏损。请问老师现在税务局喊先自查。这个怎么处理?
老师您好,我们公司税务局要求自查,原因是留底税额过多需要补自公司成立起的增值税,那增值税是流转税,比如我更改了19年10月的报表,那19年到现在的所有报表都得改是不
老师好,公司存在虚开发票,税务机关要求自查,补税。要是我们只是自查60%虚假发票 然后补税 把报表和完税凭证等送交了税务局,是不是这件事情就算结案了。
老师,晚上好。杨老师,请教一回,比如如果像我们自查自纠发现收入少入账了一百万,那么自查自纠以后补缴税款了以后,那么是不是也要找一百万存进对公账户呢?
老师,早上好。税局要求自查自纠,现在自查自纠出少申报了百几万的收入,这个原因我们怎么写才比较好呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
自查清楚了,该补的数都补了,税也缴了。现在说要立案调查
你好; 你们 好多税费没有缴纳 ; 你补的都是真实的吗 ?
补的是真实的
那你补税了 ; 如果税务局还是要立案的; 你最好是找律师问下 ; 看需要做什么处理