你好,内账你可以加税,分开也可以加税合计你这个借原材料 应交税费,待认证, 贷银行 也可以借原材料,贷银行存款。

你好,老师,我是这么一个情况,我们属于新企业,以前内账是和外账的原材料入库处理方式一样,价税分离做账的,后面内账就是含税入账的,也就是我现在内账上还有80万的税额挂账的,实际库存 已经消耗了,我该怎么处理才最合适
公司收到一张增值税专用发票 当月我已经认证进去了 现在做账发现里面的开票内容是床垫跟公司经营无关 我现在要做进项税额转出 请问这一整套的会计流程怎么处理啊 做账该怎么做呢
老师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?
师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?月末怎么结转?
老师早上好,我现在上班的地方,,我做内账,内账,属于公司的开办期,一般纳税人,现在购买配件辅料,收到一张专用发票,上面有进项税额,,已经公账付清了,我怎么做账?我怎么写分录
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
现在属于是开办期,,我直接计入,借:管理费用-开办费 贷:银行存款 可以吗?含税的
关于税金这块,,等外账那边报了税,我再借:管理费用-社保税费 贷:银行存款 可以吗? 还是需要怎么样? 请老师指点
你好,你是以后想价税合计分开做账,还是合计起来做?
合起来做吧,感觉这样省事点
那就按照你上面的来做就可以了,对方认证了也不需要额外做其他的