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老师,请问一下,当月日常报销收到费用专票,当月未认证,报销已付款,分录应该怎么做?

2023-06-15 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-15 13:46

您好,那你就是 借 管理费用 应交税费 待认证进项税额  贷 银行村级

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快账用户2178 追问 2023-06-15 13:46

好的,谢谢,那下月认证发票时的分录又是怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-06-15 13:51

借 应交税费 应交增值税  贷   应交税费 待认证进项税额

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您好,那你就是 借 管理费用 应交税费 待认证进项税额  贷 银行村级
2023-06-15
当月是全额做费用还是?
2023-02-16
你好!报销单跟原始单据在本月,支付的付款单据在下月。
2020-10-15
你好,这个具体的是什么费用管理费用吗?已经发生了的话,借管理费用贷银行存款。
2021-05-12
你好 借:管理费用等科目,贷:应付账款或其他应付款 
2022-07-05
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