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内账核算净利润,实际收到的款-所有费用=净利润。有一个问题,所有费用中的年终奖费用是应该记2023年1月发放的上年度年终奖金额?还是应该踢出这笔,记2023年12月要计提的当年度准备发放还未发放得年终奖金额呢?我是内账核算。

2023-06-15 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-15 21:50

你好 通常是次年1月份发放上年的年终奖。 什么时候发放,计算净利润的时候就减去 

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相关问题讨论
你好 通常是次年1月份发放上年的年终奖。 什么时候发放,计算净利润的时候就减去 
2023-06-15
你好,这个年终奖的只要在汇算清缴之前发下去就可以抵扣的, 没有计提的这些费用有发票吗?如果有的话也可以抵扣的
2023-02-09
你好,可以根据往来的金额暂估一个金额进去,也是汇算可以扣除的
2024-01-27
2026 年 1 月无需做任何调整分录。 2026 年 2 月发放时: 借:应付职工薪酬 — 应付奖金、津贴和补贴 350000 贷:银行存款 350000
2026-02-24
您好!汇算清缴前实际发放的金额就是上年可以税前扣除的金额按你这个说法,你们计提的金额小了,那么现在你们需要按照实际发放的金额来做汇算清缴
2022-02-17
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