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开具的农产品收购发票,因前期身份证号号码填在备注栏,税务要求冲红重开,这些发票在申报增值税时需要填写吗?

2023-06-16 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-16 11:30

你好,您现在报的是5月的税款,5月份要是没有红冲这个发票的,就是正常申报。

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快账用户3599 追问 2023-06-16 11:34

这个月冲的要等下月申报。我五月已经冲红去年的,并且重开了,这个月申报5月时直接忽略了更正的发票,计算抵扣的5月正常开具的发票,不知道对不对

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齐红老师 解答 2023-06-16 11:42

对呀,这个月红冲的不影响上个月 影响,下个月申报。

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快账用户3599 追问 2023-06-16 12:11

我的意思是我上个月冲红了去年的发票,然后更正重新开,,然后这个月申报的时候我就没有管上个月开的那些红冲的发票和更正开具的,我就只申报了正常开具的发票,就想问一下对不对?比对是通过了

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齐红老师 解答 2023-06-16 12:13

你上个月开了红字发票。这个月申报时需要扣除这个红字发票的销售额来申报交费。

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快账用户3599 追问 2023-06-16 12:21

因为我是更正申报,然后就是冲红了之后,我要重新开具一模一样金额的发票 明细都是一样的,只是把备注栏的那个身份证号码填到纳税人识别号那里,冲红了500多张又重开500多张,一负一正金额为0,5月正常收购票52张,我就填的52份,填52对不对

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齐红老师 解答 2023-06-16 12:22

总的正数发票扣去总的负数发票,按照这个金额申报就对了。

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齐红老师 解答 2023-06-16 12:22

你要是500个正的,500个负的,另外还有52个,那你就另外按另外52个正的申报对。

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快账用户3599 追问 2023-06-16 12:27

那就相当于红冲和更正的在申报和做账都不用管,仅仅是个更正,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-06-16 12:30

做账是做一笔正数的收入,再做一笔负数的收入。

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快账用户3599 追问 2023-06-16 12:34

那么多供货商,一正一负还是0,我没做

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齐红老师 解答 2023-06-16 13:27

你好,,这个是需要做的。要和你开的证书发票和付出发票对上。

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齐红老师 解答 2023-06-16 13:27

需要和正数发票还有负数发票对上。

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你好,您现在报的是5月的税款,5月份要是没有红冲这个发票的,就是正常申报。
2023-06-16
同学你好 这个直接冲减了,不填写
2020-10-14
需要填写。 一般纳税人在附表一相应税率栏次的 “开具增值税专用发票” 列填正数发票信息,“开具红字增值税专用发票” 列填红字发票信息,主表由系统自动汇总。小规模纳税人根据情况,若自行开具且季度销售额不超标准等情况,一正一负冲减可能不体现;若代开且有预缴税款,一正一负冲减,要在冲红所属期处理预缴税款相关事宜。申报若出现比对不一致,要联系主管税务机关。
2024-12-30
你好,这个不属于销售额的,你销售出去正常交税了吗?
2024-04-08
登陆所在省的电子税务局   (需要注册)需要申报增值税
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