你好,您现在报的是5月的税款,5月份要是没有红冲这个发票的,就是正常申报。

尊敬的纳税人: 您好!系统检测到您近期开具了建筑服务发票(开票时选择了建筑服务对应的税收分类编码),但未按规定填写备注栏。根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》等有关规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。请您按要求规范开具建筑服务发票,准确填写发票备注栏,防范相关涉税风险。 老师,收到这样一个通知
老师,去年收到的房租发票备注栏没有写不动产详细地址,当时财务没有注意到这个,进项税也抵扣了,今天才发现没有写备注,现在还可以要求对方红冲,重新开具吗?
开具的农产品收购发票,因前期身份证号号码填在备注栏,税务要求冲红重开,这些发票在申报增值税时需要填写吗?
合作社从农民手中收购农产品开具收购发票,这部分销售额在增值税申报表中都需要调到哪些栏次呢?需要填到进项吗
老师,我公司开具发票专票当月的开具错误冲红直接又重新开具的发票,这个金额需要申报增值税报表的时候填写吗?填写的需要填写哪一栏呢 我现在税务局系统小时比对不一致
老板名下有一家有限责任公司和一个个体户,原来经常用个体户给公司开票,现在个体户税务监管很厉害,请问:有哪些合理避税的方法。
老师 ,进项票票还差多少,这个是怎么算的,能举个例子吗?
个人给别的公司代账,需要在这这家单位申报个税吗?
粮食储备企业,其中有处仓库闲置,房产税和城镇土地使用税还免征吗?还是要按从价计征?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
这个月冲的要等下月申报。我五月已经冲红去年的,并且重开了,这个月申报5月时直接忽略了更正的发票,计算抵扣的5月正常开具的发票,不知道对不对
对呀,这个月红冲的不影响上个月 影响,下个月申报。
我的意思是我上个月冲红了去年的发票,然后更正重新开,,然后这个月申报的时候我就没有管上个月开的那些红冲的发票和更正开具的,我就只申报了正常开具的发票,就想问一下对不对?比对是通过了
你上个月开了红字发票。这个月申报时需要扣除这个红字发票的销售额来申报交费。
因为我是更正申报,然后就是冲红了之后,我要重新开具一模一样金额的发票 明细都是一样的,只是把备注栏的那个身份证号码填到纳税人识别号那里,冲红了500多张又重开500多张,一负一正金额为0,5月正常收购票52张,我就填的52份,填52对不对
总的正数发票扣去总的负数发票,按照这个金额申报就对了。
你要是500个正的,500个负的,另外还有52个,那你就另外按另外52个正的申报对。
那就相当于红冲和更正的在申报和做账都不用管,仅仅是个更正,谢谢老师!
做账是做一笔正数的收入,再做一笔负数的收入。
那么多供货商,一正一负还是0,我没做
你好,,这个是需要做的。要和你开的证书发票和付出发票对上。
需要和正数发票还有负数发票对上。