你好,您现在报的是5月的税款,5月份要是没有红冲这个发票的,就是正常申报。
小规模纳税人没有开发票的费用是不是会增加交税额度
老师,您好,民非企业,经营范围:开展专业研究、学术交流、成果鉴评、信息交流、专业培训、咨询服务、编写专业刊物。根据经验范围都能开具哪些发票呢?
老师这月社保申报为啥不显示医疗保险呢
请问这样装订可以吗哈哈
老师好,麻烦请教一下我给代账的公司处理了老账,查账查出600万其他应付款款,转给老板,其他应付款销账600万,给老板转了600万,再收到发票再继续冲其他应付款,能消掉一部分发票,解决了利润低的问题,收他多少钱合适?
老师想去高新企业面试,老师可以讲一下高新企业
老师,如果当期所得税和印花税计提的不对,已经结账了下期怎么补计提?分录是什么?
老师,请问下公司即将关闭,剩余的存货可以折价销售给同市场的个体户吗?我们公司是一般纳税人,开的发票十三个点,价税合计等我我们公司的库存成本,这样操作可以吗
小规模和一般纳税人教附和地教附优惠多少?
老师,请问一下企业工商年报在6月30号之前已经公示了,但是7月现在又发现不对还可以改正吗?现在改正的话有没有什么不好的影响?
这个月冲的要等下月申报。我五月已经冲红去年的,并且重开了,这个月申报5月时直接忽略了更正的发票,计算抵扣的5月正常开具的发票,不知道对不对
对呀,这个月红冲的不影响上个月 影响,下个月申报。
我的意思是我上个月冲红了去年的发票,然后更正重新开,,然后这个月申报的时候我就没有管上个月开的那些红冲的发票和更正开具的,我就只申报了正常开具的发票,就想问一下对不对?比对是通过了
你上个月开了红字发票。这个月申报时需要扣除这个红字发票的销售额来申报交费。
因为我是更正申报,然后就是冲红了之后,我要重新开具一模一样金额的发票 明细都是一样的,只是把备注栏的那个身份证号码填到纳税人识别号那里,冲红了500多张又重开500多张,一负一正金额为0,5月正常收购票52张,我就填的52份,填52对不对
总的正数发票扣去总的负数发票,按照这个金额申报就对了。
你要是500个正的,500个负的,另外还有52个,那你就另外按另外52个正的申报对。
那就相当于红冲和更正的在申报和做账都不用管,仅仅是个更正,谢谢老师!
做账是做一笔正数的收入,再做一笔负数的收入。
那么多供货商,一正一负还是0,我没做
你好,,这个是需要做的。要和你开的证书发票和付出发票对上。
需要和正数发票还有负数发票对上。