你好!还给他啊。现金还。
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
公司基本户目前是冻结状态,平时工资发放和税金缴纳是另外一个人垫付的钱,那做账的时候记其他应付款吗?如果以后公司注销的话,长期挂账的其他应付款怎么处理
公司基本户被冻结,平时员工工资和税金由另一个人垫付,那账上做其他应付款,以后公司注销的话,其他应付款怎么办
公司支付了一次执行款(为个人人工费)无票,做账时借记了其他应付款,贷记银行存款。后续个人不再开人工费发票回来。那么其他应付款这个账户怎么平?
老师,比如我一个员工工资4000,个人承担社保200,公司承担400,实际员工拿到手3800,那我和B公司结算的金额是3800+400=4200,那我做账是计提社保:借:其他应收款-B 400,贷:应付职工薪酬-社保 400 计提工资:借:其他应收款-B 4000,贷:应付工资4000 支付社保:借:应付职工薪酬-社保 400 其他应收款-个人社保 200 贷:银行存款 600, 支付工资: 借:应付工资4000 贷:其他应收款-个人社保200 银行存款3800 这样的话我和B公司其他应收款是4400,个人的没有减去,这是哪个步骤错了
小规模企业季度购买车,季度内出售的分录怎么做,这个收入是否需要报税?
老师,小规模纳税人补计提上个季度的增值税和附加税分录怎么做呢
你好,这个月显示要提交增值税5831.28,如果这个月不交,留到下个月再交,是不是要交滞纳金,需要交多少
你好我是半路接手公司,4月份开始做账的,我自己录入了个3月的科目余额表,3月份也有个收入1000元,现在的问题是,我的二季度利润表打出来,第一季度营业收入那没有这1000,我现在要申报二季度所得税和利润表。我该怎么调账,怎么操作?
合伙企业,有利润,法人企业要交税吗?
我们是做电商的,线上直播销售,不囤货,但是有些样品会寄回公司,后面有的可能会送给主播,商品尽量,库存商品怎么做账,是要对应什么商品,什么公司吗
老师 房屋租赁税率是多少
老师,收到2023年汇算清缴退回税款,怎么做分录
印花税中的计税金额是不是利润表上的营业收入?
老师开票金额40多万,申报怎么申报
公司没有取过现金啊,没有现金收入怎么做现金支出
你好!如果没有钱,最终税务局肯定是要求做平,计入营业外收入