您好,你是指免税范围内的吗?

老师你好,请问计提增值税和缴纳增值税的会计分录是这样写吗:1、计提时 :借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
你好,老师,想问一下增值税月末结转,计提,以及交税时的分录都应该怎样写?
老师,请问下,月末增值税处理的会计分录应该怎样做?
您好,老师!请问上年度应交增值税有余额,这个年度我应该怎样作账务处理,会计分录是什么?
老师,下午好,请问现在增值税按1%交,会计处理的分录应该怎样写
之前的会计的账务一直都没有计提工资,发放直接计入管理费用---职工薪酬怎么办?这个月要交上个月工资了,应该如何做账
怎么知道这个月工资是多少去计提呀,员工有绩效。
劳务报酬的员工可以自己申报缴纳个税吗
老婆,我们是小规模纳税人,现在申请注销,清算时候资产负债表,其他应付800,未分配利润负数800,还要怎么做吗?
先开了发票,下个季度再收钱,应该什么时候确认收入
、某企业2024年1月1日的房产原值为3000万元,3月31日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,不含税月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。根据房产税法律制度的规定,该企业当年应缴纳房产税( )万元。不懂怎么算
老师,批发兼零售食用油,农产品(除烟叶,蚕茧,棉花,种子,种苗)的相关税务政策有哪些
老师,固定资产清理的时候开票了,该怎么申报收入,分录是怎样的
偶然所得个税申报选劳务报酬(不适用累计预扣法)?
认股权证计算增加的普通股股数时,不是:(每股市价-行权价)*数量/每股市价吗?每股市价不影响稀释每股收益吗?
是的,够税范围
是的,免税范围
借:应交税费
贷:营业外收入
就是要先按3%计提增值税,后期实缴后,免税部份计入营业外收入,是这个意思吗
不是的,按1%开票的来计提,然后这个免税的计入营业外收入
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮您