您好,你是指免税范围内的吗?
老师你好,请问计提增值税和缴纳增值税的会计分录是这样写吗:1、计提时 :借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
你好,老师,想问一下增值税月末结转,计提,以及交税时的分录都应该怎样写?
老师,请问下,月末增值税处理的会计分录应该怎样做?
您好,老师!请问上年度应交增值税有余额,这个年度我应该怎样作账务处理,会计分录是什么?
老师,下午好,请问现在增值税按1%交,会计处理的分录应该怎样写
你好 老师 公众责任险和雇主责任险,可以抵扣进项税吗?可以正常税前扣除吗?
老师你好,企业想做减资,在国家信用信息系统怎么公示?
老师,6个点的建筑服务—劳务发票,如何开具,税收分类编码多少?谢谢!
老师我做8月份账,银行回单上8月份扣除的社保费是7月份还是8月份,我计提和缴纳这样做可以吗?
老师,我们的一个项目做完了,后期还需要维修,维修换的硬件都是不收费的,这样进来的发票可以抵扣增值税吗?
老师,你好,请问本月只开具一张红字发票,要怎申请增值税
老师,什么叫双向收税,有这回事吗,听说是出来的新规
供应商返利属于什么性质?怎么做账?
小规模纳税人,这个可以开马路上的路灯吗?有几万元
老师好,一般纳税人的企业,收到低于6%的专票不能抵扣吗?
是的,够税范围
是的,免税范围
借:应交税费
贷:营业外收入
就是要先按3%计提增值税,后期实缴后,免税部份计入营业外收入,是这个意思吗
不是的,按1%开票的来计提,然后这个免税的计入营业外收入
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮您