您好,你是指免税范围内的吗?

老师你好,请问计提增值税和缴纳增值税的会计分录是这样写吗:1、计提时 :借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
你好,老师,想问一下增值税月末结转,计提,以及交税时的分录都应该怎样写?
老师,请问下,月末增值税处理的会计分录应该怎样做?
您好,老师!请问上年度应交增值税有余额,这个年度我应该怎样作账务处理,会计分录是什么?
老师,下午好,请问现在增值税按1%交,会计处理的分录应该怎样写
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
是的,够税范围
是的,免税范围
借:应交税费
贷:营业外收入
就是要先按3%计提增值税,后期实缴后,免税部份计入营业外收入,是这个意思吗
不是的,按1%开票的来计提,然后这个免税的计入营业外收入
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮您