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老师,下午好,请问现在增值税按1%交,会计处理的分录应该怎样写

2023-06-17 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-17 15:18

您好,你是指免税范围内的吗?

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快账用户1846 追问 2023-06-17 15:18

是的,够税范围

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快账用户1846 追问 2023-06-17 15:19

是的,免税范围

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齐红老师 解答 2023-06-17 15:22

借:应交税费
贷:营业外收入

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快账用户1846 追问 2023-06-17 15:24

就是要先按3%计提增值税,后期实缴后,免税部份计入营业外收入,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2023-06-17 15:24

不是的,按1%开票的来计提,然后这个免税的计入营业外收入

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快账用户1846 追问 2023-06-17 15:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-17 15:30

不客气,很高兴帮您

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您好,你是指免税范围内的吗?
2023-06-17
 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2022-02-14
借:应交税费-预交
贷:银行存款
2023-11-08
你好 账上数据 也错了是不是 
2023-11-20
同学,首先你们要红冲之前3个点的发票,再开具9个点的发票,然后原来的红冲掉,红字,现在按9个点申报
2023-11-20
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