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你好,老师!一般纳税人公司销售业务在月底开错一张发票(普票)银行已经收款,但是只能在下月冲红请问如何处理账务做分录?

2023-06-18 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-18 16:55

你好,当月的时候,需要做正常收入分录 

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快账用户3912 追问 2023-06-18 17:36

那下月冲红如何做分录呢?

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齐红老师 解答 2023-06-18 17:37

你好,下月冲红,分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款

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快账用户3912 追问 2023-06-18 17:43

感谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-18 17:43

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户3912 追问 2023-06-18 23:12

不好意思,还是之前那个账务处理问题,我想到只是当月发票开错了,等到下月冲红重新开正确的发票,但银行收到的货款是不动的,那应该是怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-06-19 07:30

你好,整个过程是这样 当月发票开错了(已经收款) 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 下月冲红,分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款 等到下月重新开正确的发票 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

你好,整个过程是这样
当月发票开错了(已经收款)
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
下月冲红,分录是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款
等到下月重新开正确的发票
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
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你好,当月的时候,需要做正常收入分录 
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同学,你好,分录如下, 贷:主营业务收入,应交税费-销项税, 贷应收账款 交税的分录 就不要动了,等着退税的时候 ,交税分录红冲了,借银行存款,借应交税费 负数 借税金及附加 负数,贷应交税费 负数
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