咨询
Q

工资8000,扣除200元迟到,实发7800。应该怎么计提,做账?

2023-06-19 00:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-19 00:52

您好,借应付职工工资 200 贷营业外收入200

头像
快账用户5859 追问 2023-06-19 08:03

计提工资按照啥数

头像
齐红老师 解答 2023-06-19 09:56

您可以,借成本/费用8000 贷应付职工薪酬 8000两笔撮合在一起写就说最后的了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,借应付职工工资 200 贷营业外收入200
2023-06-19
借:应付职工薪酬8000 贷:银行存款7800        其他应应付款-行政扣款200
2025-09-17
同学你好 按照Z扣除后的4800计提
2023-04-12
你好 这个0.6元要放到其他应付款里面的
2022-02-09
借:应付职工薪酬 8000 应交税费-个税60 贷:银行存款 8000 你这个分录,借贷方不平啊
2021-12-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×