你好,发红包有抽奖记录的,比如微信发就有抽奖记录,你是用什么发的?

请问老师,车辆检测公司,如果不开票的情况下是收160元,这个钱扫码支付进入了出纳的个人账户上;如果开票的话是收260元,这个260元是转到了对公账户上。这两个的收入那个会计分录我会做,就是这中间他转到对公账户以后,得把他个人先收那一部分退给他,然后他多开了那100块钱,收了是10%的税,然后这个10%的税还有退给他,那个钱我不知道怎么做会计分录?
老师好!公司前法人在任职期间与某个集团公司不知是口头协议呢还是签订合同(注:合同没看见),将房地产工程承接给集团公司修建。可是工程并没修建起,公司前法人与集团公司2021年5月解约,集团公司下的负责承包工程的负责人欠下工人工资及工程款,现由公司来垫付。前法人2022年1月29日在我市xx区建设工程有限公司拨款500万元,其实xx区建设工程有限公司只支付了400万元,全都用来付集团公司的工程款(注:工程款或工人工资都是别家公司打借条,转入其公户。只在借条空白处注明:某某公司(我公司)代某某集团公司某某垫付工程款或工资),请问一下老师这种情况下我应该如何来完善手续?怎么完善??
老师好,请帮个忙,我家食品生产公司小规模纳税人,0税率。金蝶软件记账,成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存,生产多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据,主营业务成本:鸭蛋6248元,煎饼590.4.鸡蛋6794元,白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元,辅助生产成本23705元,主营业务收入面包1261,粽子66720元,小程序平台1846.2,元,煎饼1030,鸭蛋12784元,鸡蛋9006元,白糖4108元。营业外收入:1691元。其中鸭蛋,煎饼,鸡蛋,白糖是库存商品,我们外购的,已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个,月末结账这块我应该怎么结转?还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢,感谢老师不吝赐教!
老师,公司团建有抽红包环节,都是5元到500元的,共2900元,不知道谁抽了多少的情况下怎么做账
老师您好!请教一下,我们是建筑工程公司项目,在2023年4月开具了349957元发票,税率是9%,在异地预缴了,在次月5月申报汇缴了,但是6月份接到通知说,工程结算有误多结算了,要把4月开具的发票红冲掉,在开一张正确的276915元,4月份多预缴的税额怎么办,账该怎么做。
请问通过走法律仲裁程序支付给员工的赔偿工资款,需要申报个税吗?账务怎么处理?
老师好,小规模餐饮管理公司需要变更法人及股权变更需要税务清算吗?若要需要哪些资料?
一般纳税人收到15000房租,按无票收入入账,销项税怎么计算
老师,问题1建筑异地施工开发票一定要预缴吗 问题2预缴和开发票有先后顺序吗
计提工资社保个税和发放工资 缴纳社保 缴纳个税 一系列分录 标准版
你好,我想咨询下,我们现在是很多应付账款有余额然后我发现是之前的遗留问题,最后一笔款也结清了,是票多开了,所以应付账款有余额,这个我能不能就是把付最后一次款的资料复印出来包括对方单位写的结清证明,放在后面,一起把挂账的金额转到营业外收入科目去,现在款已结清供应商结清证明也写了,也不会红冲发票了
我们公司通过融资租赁购买的设备,再转卖出去。剩下的租金还没有付款我司还是继续在付租金,只是先把设备卖掉了
老师,会计信息采集中从事何种会计工作,选的其他会计工作。但是工作证明中需要写从事何种会计工作,这个写什么,我是公司财务,做凭证报税都是我,我如何写
老师,上月因为员工银行卡异常未发出去的工资,我做了其他应付,这个月我计提工资就不包含这笔工资啦吧?
老师公司支付给不是公司员工的人,一笔劳务费,那是申报这个人的个税还是用其他发票来冲抵
现金发的,有很多都是小红包,都是没有记录的
现金发的,那这个更好查了,发现金每个人发多少,这个要有记录了,用一个表登记就行。然后计入员工福利费就可以了。
现金发应该有记录,比如给每个人5元10元,这不就是这个金额吗?
如果真的没有记录,那就记录福利费不用平均到个人。
因为金额小又数量多,所以分不清谁领了多少的,那到时直接记:借:管理费用-福利费,是这样吗
可以的,这样处理可以的。