咨询
Q

去年的加计抵减税额原本应该退,但用来抵扣上个月的销项税额了,怎么做帐?

2023-06-19 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-19 14:02

你好,借,应交税费,未交增值税。贷:其他收益

头像
快账用户8004 追问 2023-06-19 14:03

那附加税怎么做呢

头像
齐红老师 解答 2023-06-19 14:04

你好,这个按应该交纳的税金,借税金及附加贷,应交税费,应交城建税,教育费附加等。

头像
快账用户8004 追问 2023-06-19 14:06

老师,其他收益的一级科目是什么呢

头像
齐红老师 解答 2023-06-19 14:06

其他收益本身就是一个一级科目。

头像
快账用户8004 追问 2023-06-19 14:28

全部分录怎么做?

头像
齐红老师 解答 2023-06-19 14:29

那你上面问了两个问题的分录,都已经回答你了啊。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,借,应交税费,未交增值税。贷:其他收益
2023-06-19
本月加计抵减的本期发生额24270.44*10% 实际抵减时借应交税费  贷其他收益
2022-02-15
 你好; 你销项税 多少金额 ; 你加计扣除  金额多少 ;这样好判断  怎么做分录;  你销项税先结转到未交增值税贷方去  挂着   
2022-08-04
你好,你现在是应交税费加计扣除借方有余额吗?如果是的话,借,利润分配未分配利润,贷,应交税费应交增值税加计扣除汇算清缴纳税调减
2024-05-22
您好,这个的话是可以用本月可抵扣的进项减去转出额,再乘以抵扣比例
2023-11-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×