
老师您 好,想请教一下,收到员工报销的通行费,是属于增值税电子普通发票,这种发票做账时,是可以抵扣进项税的是吗,要是可以抵扣进项的话,怎么认证这张发票呀,我进发票勾选平台里面,查到不到这张发票的
老师好,请问,现在是不是进项不能大于销项?比如我销项有一万,进项票只有一张一万五的,没有其他进项票,这样的话我是不是只能交税一万?不能用一万五的进账去抵?
老师,我想问一下,本月的进项大于销项,我的分录应该是怎么做
老师 请问下 现在进项票是全电的一张发票的话 大于销项发票,但是我想交税 应该怎么做?
现在数电票大家都是只开一张发票 收到大额进项票 销项小于进项 这样要怎么交税?
老师好,个人独资企业和个体户有啥区别
老师,员工买办公用品后,找卖家开了发票之后 ,来公司报销,企业需要交印花税吗
请朴老师回答,老师,化工企业的残保金,费率是多少?和普通企业一样核算吗?
25年暂估40万运费成本,汇算清缴往来调整,税局要求整改,应该怎么填报,调哪张表,金额应该怎么填写
增值税什么情况下能先免抵退税,后留抵退税,什么情况下只有免抵退,没有留抵退税 二者有什么区别 怎么区分
我们这边需要支付一笔800元的技术咨询费用,是支付给专家个人的,对方也不开具发票,想问一下,我们该怎么操作啊,需要哪些资料,需要申报个税吗?
老师,申报企业所得税,从业人数中的季末人数怎么填写呢?包括当月离职的人吗?
老师,场租收入的增值税税率是5%吗?如果小规模纳税人不超10万是不是免税啊
@朴老师,我想问下出租方没有开具增值税发票,但是他说他申报房产税的时候把增值税也缴纳了是啥意思?一个季度缴纳一次,因为税费需要我们承担所以我需要俩一下实际情况是不是这样
人力资源公司代发的劳务费,然后要代发项目工资,代发产生的个税是怎么做会计分录呢